Ellen Culpeck Insurance Broker GmbHLiquidiert

52511 Geilenkirchen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 5690
Eingetragen
26.5.2003
Branche
Tätigkeiten von Versicherungsmaklerinnen und -maklernTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten von Versicherungsvertreterinnen und -vertretern
Gegenstand
Dienstleistungen aller Art, insbesondere der Betrieb eines Versicherungsmaklergeschäftes, einer Reiseagentur sowie Finanzierungsleistungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeughandel, soweit die vorgenannten Dienstleistungen nicht erlaubnispflichtig sind.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ellen Culpeck Insurance Broker GmbH

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.889,52 12.137,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 625,50 1.125,50
II. Sachanlagen 5.264,02 11.012,00
B. Umlaufvermögen 11.371,92 24.692,13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.076,46 3.589,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.287,43 3.277,78
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.295,46 21.102,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 109,26 1.067,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 17.370,70 37.897,49

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 8.518,75 23.203,60
I. gezeichnetes Kapital 25.650,01 25.650,01
II. Verlustvortrag 2.446,41 -32.778,71
III. Jahresfehlbetrag 14.684,85 35.225,12
B. Rückstellungen 1.659,90 712,29
C. Verbindlichkeiten 7.192,05 13.981,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.192,05 13.981,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 17.370,70 37.897,49

Anhang

Ellen Culpeck Insurance Broker GmbH, Mönchengladbach

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Culpeck Insurance Broker GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen (sofern vorhanden) wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 3.287,43 (Vorjahr: Euro 3.277,78).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 7.192,05 (Vorjahr: Euro 13.981,60).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Der Jahresfehlbetrag und der Verlustvortrag werden auf das neue Jahr vorgetragen.

Namen der Geschäftsführer

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2011 waren Frau Alison Joy, Bilanzbuchhalterin, Selfkant und Frau Astrid Rombey, Versicherungskauffrau, Hückelhoven.

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.02.2012 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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