Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 23923
Eingetragen
5.2.2011
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Rohholz, Holzhalbwaren und Bauelementen aus HolzErbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und HolzeinschlagBetrieb von Baumschulen
Gegenstand
Die Vermittlung von Teilhaberverträgen an Nutzholzplantagen, gerichtet auf den Erwerb von wirtschaftlichen Nutzungsrechten an Forstlandparzellen mit dem Ziel der Verwertung des Holzes und alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Wouter Frans Bakker
seit 5.2.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Arjan Robert Bakker
Oude Prinsenweg 2, NL-3881 PJ Putten
12.500 €
50.00%
Frans Wouter Bakker
Bombardonstraat 161, NL-3822 CG Amersfoort
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Robinia Invest GmbH

Milower Land

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

AKTIVA

  31.12.2013
31.12.2012
T€
A. AUFWENDUNGEN FÜR DIE INGANGSETZUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS 0,00 22
B. ANLAGEVERMÖGEN 138.297,00 82
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 44.276,00 47
II. Sachanlagen 94.020,00 35
III. Finanzanlagen 1,00 0
C. UMLAUFVERMÖGEN 574.975,94 774
I. Vorräte 537.964,92 587
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.854,99 175
III. Guthaben bei Kreditinstituten 156,03 12
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 16.629,44 5
E. AKTIVE LATENTE STEUERN 247.300,00 203
F. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 598.802,66 480
  1.576.005,04 1.566

PASSIVA

   
  31.12.2013
31.12.2012
T€
A. EIGENKAPITAL 0,00 0
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25
II. Gewinnrücklagen 86.000,00 86
III. Bilanzverlust -709.802,66 -591
- davon Verlustvortrag: € 591.320,81 (Vorjahr: T€ 368)    
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 598.802,66 480
B. RÜCKSTELLUNGEN 13.000,00 11
C. VERBINDLICHKEITEN 1.251.874,24 1.139
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 614.554,62 (Vorjahr: T€ 528)    
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 311.130,80 409
E. PASSIVE LATENTE STEUERN 0,00 7
  1.576.005,04 1.566

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013

I. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die im Berichtsjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben keinen nennenswerten Änderungen gegenüber denen des Vorjahres erfahren.

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Zur Anwendung kommt die lineare Abschreibungsmethode. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert. Das strenge Niederstwertprinzip, der Grundsatz der verlustfreien Bewertung, wird beachtet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Beim Umlaufvermögen werden bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordene negative Veränderungen durch Abschreibungen berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Forderungen und Verbindlichkeiten, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden gem. § 256a HGB mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Die aktiven/passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben/Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen/Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung/Vereinnahmung erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

II. ANGABEN ZUR BILANZ

Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes

Die Aufwendungen für die Ingangsetzung werden entsprechend Art. 67 Abs. 5 EGHGB als Aktivierungshilfe geführt und gemäß § 282 HGB a.F. mit 25% jährlich letztmalig in 2013 aufgelöst.

Forderungen gegen Gesellschafter/Kredite an Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Gegen den Gesellschafter-Geschäftsführer bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von € 112.425,77 (Vorjahr T€ 55). Die Forderung wird mit 4,5 % verzinst.

Ausschüttungssperre

Zum 31. Dezember 2013 unterliegt nach § 268 Abs. 8 HGB ein Gesamtbetrag von € 247.300,00 der Ausschüttungssperre. Dieser Betrag betrifft die aktiven latenten Steuern.

Verbindlichkeiten

Vom Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten sind € 714.260,20 (Vorjahr: T€ 657) durch Grundpfandrechte gesichert.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt zum Bilanzstichtag € 18.000,00 (Vorjahr: T€ 18).

III. ERGÄNZENDE ANGABEN

Geschäftsführung

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Wouter Frans Bakker, Blankenfelde-Mahlow.

Gegen den oben genannten Geschäftsführer bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von € 112.425,77 (Vorjahr T€ 55). Die Forderung wird mit 4,5 % verzinst.

Anteilsbesitz

Name Sitz Beteiligungsquote Eigenkapital
Paulos EOOD Ltd. Sofia (Bulgarien) 100% € 5.130,00

 

Milower Land, im Oktober 2015

Die Geschäftsführung

Feststellung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde am 12. November 2015 festgestellt.

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