A. Schenk
& Scheer GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.06.2010 bis zum 31.05.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.5.2011
EUR |
31.5.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
186.752,67 |
170.485,39 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
95.728,00 |
87.251,00 |
| III.
Finanzanlagen |
91.023,67 |
83.233,39 |
| B.
Umlaufvermögen |
155.204,02 |
311.790,43 |
| I.
Vorräte |
52.816,42 |
279.490,01 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
93.998,43 |
24.056,38 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
8.389,17 |
8.244,04 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
233.098,54 |
276.921,61 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
575.055,23 |
759.197,43 |
Passiva
|
|
31.5.2011
EUR |
31.5.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
255.645,94 |
255.645,94 |
| II.
Verlustvortrag |
532.567,55 |
555.220,62 |
| III.
Jahresüberschuss |
43.823,07 |
22.653,07 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
233.098,54 |
276.921,61 |
| B.
Rückstellungen |
2.000,00 |
2.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
573.055,23 |
757.197,43 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
344.375,97 |
510.439,28 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
575.055,23 |
759.197,43 |
Anhang
A.
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der A. Schenk + Scheer GmbH wurde
auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in
der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der
Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung
gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss der A. Schenk + Scheer GmbH wurde
auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
B.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Person geführt:
Geschäftsführer: Dirk Vollack
Außer dem Geschäftsführer waren im
Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
Berlin, 02.11.2011
Gez. Dirk Vollack
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.6.2010 -
31.5.2011
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 86.761,60 EUR.
1.6.2009 -
31.5.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 81.429,96 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.11.2011 festgestellt.
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