SysConTech
GmbH
Wertheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
10.355,00 |
14.298,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
233,00 |
309,00 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
233,00 |
309,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
10.122,00 |
13.989,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
10.122,00 |
13.989,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
31.817,30 |
19.980,98 |
| I.
Vorräte |
6.100,62 |
6.296,06 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
-58,45 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
6.159,07 |
6.296,06 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.961,54 |
12.075,25 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
1.250,54 |
7.189,91 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
711,00 |
4.885,34 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
23.755,14 |
1.609,67 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
193,43 |
222,91 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
42.365,73 |
34.501,89 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
30.459,97 |
29.413,20 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Gewinnvortrag |
4.413,20 |
6.144,65 |
| V.
Jahresüberschuss |
1.046,77 |
-1.731,45 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
2.000,00 |
0,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
2.000,00 |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
9.905,76 |
5.088,69 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
1.864,76 |
1.744,70 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
8.041,00 |
3.343,99 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
42.365,73 |
34.501,89 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR |
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
70.162,06 |
76.284,61 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
-136,99 |
54,98 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
2.147,25 |
9.635,35 |
| 5.
Materialaufwand |
-11.055,91 |
-23.032,29 |
| 6.
Personalaufwand |
-45.515,68 |
-46.319,55 |
| 7.
Abschreibungen |
-5.679,14 |
-10.468,54 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-8.554,69 |
-6.805,41 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-417,63 |
-261,26 |
| d)
sonstige Aufwendungen für Personal |
0,00 |
-106,10 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-2.047,07 |
-3.083,13 |
| f)
Frachten / Verpackung |
-56,13 |
-73,64 |
| g)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
-181,00 |
-779,30 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-5.852,86 |
-2.501,98 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
300,00 |
0,00 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-127,93 |
-450,57 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
1.538,97 |
-1.101,42 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
0,00 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
0,00 |
-196,23 |
| 19.
sonstige Steuern |
-492,20 |
-433,80 |
| 20.
Jahresüberschuss |
1.046,77 |
-1.731,45 |
Angaben zu
Anhang
zum 31. Dezember 2010
SysConTech GmbH
97877 Wertheim
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher
Maßnahmen
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften sowie unter
Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und
Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem
Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind
nicht zu verzeichnen.
Die immateriellen Wirtschaftsgüter wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und
entsprechend steuerlichen Vorschriften linear
vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis
zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Zugangsjahr voll
abgeschrieben für Gegenstände mit einem Wert von
über 150 € bis 1000 € wurde ein Sammelkonto
gebildet und über 5 Jahre abgeschrieben.
Die flüssigen Mittel und das Eigenkapital wurden
zum Nennwert angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren
Risiken bewertet.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Sonstige Pflichtangaben
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks In die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Bilanz- Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend
wieder.
Angaben über die Mitglieder des
Geschäftführungsorgans:
Zur Geschäftsführung dieser Gesellschaft ist
Herr Jörg Opel bestellt.
Er ist einzelvertretungsberechtigt und von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Unterzeichnung
Wertheim, den 31.05.2011 Jörg Opel
|