Team-Bau-Projektgesellschaft mbHLiquidiert

63654 Büdingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 94918
Eingetragen
8.1.2008
Branche
Bauträger für andere Gebäude und BauwerkeBauträger für WohngebäudeBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)
Gegenstand
Tätigkeit als Generalunter- oder übernehmer von Bauvorhaben aller Art und die Erstellung von Bauvorhaben aller Art durch Dritte, mit Ausnahme von Tiefbau, sowie als Baubetreuer.

Historie

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Management

NameRolle
Gerhard Zimmermann
seit 15.10.2012
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Team-Bau-Projektgesellschaft mbH

Büdingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 700,00 700,00
I. Finanzanlagen 700,00 700,00
1. Genossenschaftsanteile 700,00 700,00
C. Umlaufvermögen 12.947,36 58.702,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.614,32 56.975,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.248,21 4.715,97
2. sonstige Vermögensgegenstände 6.366,11 52.259,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 333,04 1.727,53
D. sonstige Aktiva 73.562,53 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 99.709,89 71.902,58

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 263,63 9.926,38
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 15.073,62 759,61
III. Jahresfehlbetrag 9.662,75 14.314,01
B. Rückstellungen 2.800,00 1.300,00
1. sonstige Rückstellungen 2.800,00 1.300,00
C. Verbindlichkeiten 96.646,26 60.676,20
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.240,87 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 63.468,51 43.669,08
3. sonstige Verbindlichkeiten 31.936,88 17.007,12
davon aus Steuern 28.397,00 2.860,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 99.709,89 71.902,58

Anhang

Inhaltsverzeichnis


A. Allgemeine Angaben 16

I. Bilanzierungsmethoden 16

II. Bewertungsmethoden 16

B. Ergänzende Angaben 18

C. Ergebnisverwendung 19



Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Anlagevermögen ist nicht vorhanden.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind nicht vorhanden. Pauschalwertberichtigung wurden nicht gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.


Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres würden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Zimmermann Ingrid Kauffrau alleinvertretungsbefugt

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag / Verlustvortrag EUR -15.073,62
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag EUR -9.662,75
Bilanzgewinn / Bilanzverlust EUR

wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafter EUR
Vortrag auf neue Rechnungen EUR -24.736,37
Einstellung in die Gewinnrücklagen EUR
Verrechnung mit Verlustvortrag EUR


Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 11. April 2011 durch die Gesellschafterversammlung genehmigt und festgestellt.

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