FiMa converting GmbHLiquidiert

10435 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 72365
Vorher
Scharnau doroga na wostok GmbH
Eingetragen
4.8.2004
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenGroßhandel mit Roh- und SchnittholzGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Handel mit Verpackungsmaterial, Klebebändern und Schleifmitteln jeglicher Art und ähnlicher Güter einschließlich des Im- und Exports, sowie die Erteilung von Fertigungsaufträgen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

FiMa converting GmbH (vormals: Scharnau doroga na wostok GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 270,00 405,00
I. Sachanlagen 270,00 405,00
B. Umlaufvermögen 67.600,33 69.046,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 66.002,72 63.273,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.597,61 5.772,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 416,67
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 96.099,81 92.338,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 163.970,14 162.206,24

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -10.439,47 -10.439,47
2. eingefordertes Kapital 14.560,53 14.560,53
II. Verlustvortrag 106.898,67 89.316,26
III. Jahresfehlbetrag 3.761,67 17.582,41
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 96.099,81 92.338,14
B. Rückstellungen 3.950,00 4.300,00
C. Verbindlichkeiten 160.020,14 157.906,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 163.970,14 162.206,24

Anhang


für das Geschäftsjahr 2008
der
FiMa converting GmbH
(vormals: Scharnau doroga na wostok GmbH),
Berlin

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital­gesellschaft.

Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurden von der Gesellschaft in Anspruch genommen. Die Voraussetzungen hierfür sind gegeben. Von den Erleichterungen gemäß § 274a HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2008 ist aus den Ansätzen der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2007 unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle für den Zeitraum vom 1. Januar bis
31. Dezember 2008 entwickelt worden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Aktiva

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear vorgenommen. Auf Zugänge des Geschäfts­jahres wurden lineare Abschreibungen verrechnet.

Die Abschreibungszeiträume basieren auf der jeweils steuerlich anerkannten Nutzungsdauer.

Auf die Zugänge des jeweiligen Sachanlagevermögens wurde die Pro-Rata-Temporis-Methode angewandt.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Passiva

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Die ausstehenden Einlagen auf das gezeichnete Kapital in Höhe von 10.439,47 € sind nicht eingefordert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bzw. dem beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag bewertet. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von 59.889,22 €. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 856,80 € enthalten.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten aus den laufenden Geschäfts­beziehungen werden mit den Nennbeträgen angesetzt.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 96.099,81 € (Vorjahr 92.338,14 €) aus.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie in den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 157.556,01 € mit einer Restlaufzeit von einem Jahr enthalten. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

4. Sonstige Angaben

Der Geschäftsführung gehörte an als

alleiniger Geschäftsführer: Herr Matthias Schach, Berlin.

Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr keine Bezüge.

Berlin, 11. August 2009


gez. Matthias Schach
FiMa converting GmbH
(vormals: Scharnau doroga na wostok GmbH), Berlin
  

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