Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 90577
Vorher
BNI Business Services GmbHBNI Business Service GmbH
Eingetragen
14.3.2007
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
die Unternehmensberatung und die Erbringung von Büro-, Verwaltungs- und Vertriebsleistungen sowie der Erwerb und die Nutzung von BNI-Lizenzrechten, die Durchführung des BNI-Marketingprogramms, die Durchführung von Schulungen und des BNI-Mitgliederservices.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Markus Bosdorf
seit 19.9.2023
Geschäftsführer
Mario Cocco
seit 19.9.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Markus Bosdorf
50.00%
Mario Cocco
50.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
M & M Verwaltungs GmbH
Germany
75.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

BNI Business Services GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

1. Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

31.12.2011
EUR
31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 9.694,00 21.315,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.887,00 8.121,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23.190,71 10.253,04
2. sonstige Vermögensgegenstände 6.815,00 30.005,71 12.857,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.051,78 44.624,76
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 3.086,43
SUMME AKTIVA 71.638,49 100.257,83

Passivseite

31.12.2011
EUR
31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 16.484,25 - 9.537,74
III. Vortrag auf neue Rechnung - 28.086,43 - 18.548,69
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 3.086,43
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 1.381,63 2.681,63
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 27,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (27,02)
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 36.746,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (36.746,00)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31.008,04 14.942,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 31.008,04 (14.942,26)
4. sonstige Verbindlichkeiten 25.851,00 56.859,04 45.860,92
- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 14.468,24 (23.409,44)
- davon aus Steuern in EUR: 312,48 (0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 13.614,62 (22.451,48)
SUMME PASSIVA 71.638,49 100.257,83

2. Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. / Sie werden im Anlagenspiegel des Folgejahres als Abgang dargestellt. / Nach der Abgangsfiktion wird ihr Abgang nach fünf Jahren unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 30.005,71 € 0,00 € 23.110,64 € 0,00 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden keine Forderungen gegen Gesellschafter (Vorjahr 4.242,68 €) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung, nicht jedoch mit der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts. Zur Beseitigung der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts sind zunächst auf Grund der Geringfügigkeit keine Maßnahmen vorgenommen worden. Die Geschäftsführung rechnet in Zukunft mit ausgeglichenen Ergebnissen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen für die Jahresabschlusserstellung.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 56.859,04€ 44.622,66 € 0,00 €
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 97.576,20 € 74.166,76 € 0,00 €

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 14.468,24 ausgewiesen

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Rahmen üblicher Miet- und Franchiseverträgen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr war durchschnittlich 1 Angestellte beschäftigt.

Geschäftsführung

Zum Bilanzstichtag lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Dominik von Braun.

 

Bonn, 29. August 2012

Dominik von Braun, Geschäftsführer

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