Duruk Food GmbHLiquidiert

41065 Mönchengladbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 17085
Eingetragen
5.8.2008
Branche
Fleischverarbeitung a. n. g.Großhandel mit Fleisch und FleischwarenEinzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren
Gegenstand
die Produktion und der Verkauf von Döner und Fleischgerichten.

Historie

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Management

NameRolle
Pelin Bilici
seit 10.4.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

25.000 €
50.00%
22.500 €
45.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Duruk Food GmbH

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 180.586,00 197.324,00
B. Umlaufvermögen 168.688,86 352.659,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.323,07 3.259,71
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 182.835,65 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 533.433,58 553.243,41

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 54.104,59
B. Rückstellungen 20.641,55 25.646,73
C. Verbindlichkeiten 512.792,03 473.492,09
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 210.554,01 225.586,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 464.643,06 415.227,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 48.148,97 58.265,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 533.433,58 553.243,41


Anhang für das Geschäftsjahr 2016



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch

Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-/Herstellungskosten bewertet.

Vorräte wurden zu Anschaffungs-/Herstellungskosten bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr beläuft sich auf 114.755,39 € (Vorjahr: 250.222,83 €).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen und Aufbewahrung der Unterlagen.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeiten Stand bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
  31.12.2016      
  (31.12.2015)      
Gesamtbetrag 512.792,03 € 263.405,75 € 249.386,28 € 0,00 €
  (473.492,09 €) (199.734,82 €) (273.757,27 €) (0,00 €)

III. Besondere Angaben lt. GmbH-Gesetz

(§ 42 Abs. 3 GmbHG/§ 264 c Abs. 1 HGB

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Darlehen von Gesellschaftern in Höhe von € 210.554,01 (€ 225.586,69) enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Gesamtvertretungsberechtigter Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2016 waren

Erster Geschäftsführer: Herr Cavat Mete Bilici

Weiterer Geschäftsführer: Herr Alp Mustafa Duruk

Weiterer Geschäftsführer: Herr Abdullah Duruk.

Die durchschnittlich Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8.

 

Mönchengladbach, den 01. Oktober 2018

C. M. Bilici, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.10.2018 festgestellt.

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