MediaService Hinze GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuruppin HRB 7167
Eingetragen
9.3.2005
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenDruck- und MedienvorstufeHerstellung von Verpackungsmitteln aus Holz und von Böttcherwaren
Gegenstand
Beratung, Handel und Vertrieb von Druckprodukten, Verpackungen und Displays. Konfektionierung incl. verpacken und Versandlogistik von Displays und Verpackungen (speziell Multimediaprodukte). Des weiteren Klebe- und Bezugsarbeiten für Verpackungen, Schuber u.ä. Produkte

Historie

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Management

NameRolle
Jochen Hinze
seit 9.3.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

MediaService Hinze GmbH

Hennigsdorf

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 85.567,00 106.770,72
I. Sachanlagen 85.567,00 106.770,72
B. Umlaufvermögen 182.358,68 102.956,41
I. Vorräte 7.921,06 16.213,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 167.686,28 83.967,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.751,34 2.775,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.030,64 9.950,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 273.956,32 219.677,38

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 748,45 748,45
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 24.251,55 24.251,55
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 10.418,00 11.850,72
C. Rückstellungen 3.944,01 11.600,30
D. Verbindlichkeiten 258.845,86 195.477,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 273.956,32 219.677,38

Anhang


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich
der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 
 
Der Jahresabschluss der MediaService Hinze GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn-und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt
werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn-und Verlustrechnung gewählt.

 
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d.§ 267 Abs.1 HGB. Von den damit verbundenen
Aufstellungserleichterungen wurde Gebrauch gemacht. Der Jahresabschluss setzt sich aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2006, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2006, dem Bruttoanlagenspiegel,
der Entwicklung des Anlagevermögens und dem Anhang zusammen.

 
Im Zusammenhang mit der Erstellung des Lageberichts wird von den Erleichterungen des
§ 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

 
 
Das Sachanlagevermögen ergibt sich aus einem mittels EDV geführten Anlagenverzeichnis und wurde zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen
vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Sachanlagen und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahr des
Zugangs unter Zugrundelegung der Bewertungsfreiheit gemäß § 6 EStG voll abgeschrieben.

 
Die Vorräte wurden zu Einstandspreisen bewertet.

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet und mit den Anschaffungskosten bzw.dem Nominalwert bilanziert.

 
Das Stammkapital beträgt Euro 25.000,00.

 
Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Sonderpostens mit Rücklageanteil im Jahr 2006

 
Vortrag 01.01.2006 Euro 11.850,72
Auflösung Euro 1.432,72
Einstellung Euro 0,00
Stand 31.12.2006 Euro 10.418,00

 
Die Vorschriften nach denen der Sonderposten mit Rücklageanteil gebildet wurde, ergeben sich aus
der Bilanz.

 
Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 
 
Angaben zur Ergebnisverwendung

 
 
Der Jahresüberschuss beträgt Euro 0,00.

 
 
Angaben zu den Geschäftsführungsorganen

 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens
durch

 
Herrn Jochen Hinze
geführt.

 
Einzelprokura wurde Frau Sabine Klose erteilt.

 
 
Sonstige Angaben

 
Anzahl der während des Geschäftsjahres durchschnittlich
beschäftigten Arbeitnehmer

 
 
Im Berichtsjahr 2006 waren durchschnittlich 32 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 74.540,09 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 141.065,70 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 98.413,73 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 51.028,07 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 91.049,20 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 166.462,92 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 62.008,31 EUR.

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