Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 730844
Eingetragen
14.8.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Die Beratung in Fragen der Herstellungsprozesse von geschweißten Fahrzeugkomponenten aus Blechteilen, die Beratung in Fragen im Zusammenhang mit der Verlagerung bestehender Fertigungsprozesse; die Durchführung und Leitung von Verlagerungen kompletter Fertigungsprozesse; die Projektleitung bei der Planung und der Vorbereitung neuer Fertigungsprozesse; die Akquirierung neuer Kunden und Aufträge für die Firma STARKOM europaweit und die Betreuung und Beratung bestehender Kunden der Firma STARKOM.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Harald Neff
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Harald Neff
Stuttgart-Bad Cannstatt, Mahatma-Gandhi-Straße 9
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

DASTARO GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 30.892,67 38.210,00
I. Sachanlagen 30.892,67 38.210,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.892,67 38.210,00
B. Umlaufvermögen 26.683,34 47.545,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.114,00 37.891,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.114,00 37.795,62
2. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 95,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.569,34 9.653,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 273,41 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 57.849,42 85.755,08

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 6.001,00 20.777,91
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 4.222,09 0,00
III. Jahresfehlbetrag 14.776,91 4.222,09
B. Rückstellungen 1.725,00 1.500,00
1. sonstige Rückstellungen 1.725,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 50.123,42 63.477,17
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 23.964,10 29.898,69
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 11,84
3. sonstige Verbindlichkeiten 26.159,32 33.566,64
davon aus Steuern 489,04 4.311,85
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 448,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 57.849,42 85.755,08

Anhang

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma DASTARO GmbH

Sitz des Unternehmens: 70376 Stuttgart

Mahatma-Gandhi-Str. 9

Rechtsform: GmbH

Gesellschaftsvertrag: 29.05.2009

Handelsregister: Amtsgericht: Stuttgart

HRB Nr. 730844

Gegenstand des Unternehmens: Beratung in der Fahrzeugindustrie, die Vermietung von Pkw, Lkw und Baumaschinen sowie die Beratung Dritter im Bereich
des Umweltschutzes.

Geschäftsjahr: 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

Stammkapital: 25.000 EUR

Das Stammkapital ist in voller Höhe einbezahlt.

Gesellschafter und ihre Beteiligung: Neff, Harald 100 %

Geschäftsführung: Neff, Harald 01.01.2010 - 31.12.2010

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt. Er ist von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit.

Größenklasse gem. § 267 HGB

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 HGB.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses Gebrauch gemacht. Gem. § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB wurde kein Lagebericht aufgestellt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsansätze

Von den der Gesellschaft eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 HGB, der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB und des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, sofern vorhanden, wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, sofern vorhanden, mit Anschaffungskosten bis 150,00 EUR wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurden, sofern vorhanden, als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, sofern vorhanden, angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten, sofern vorhanden, wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen, sofern vorhanden, wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Sonstige Anhangsangaben

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 0 EUR (Vorjahr 0 EUR).

Unterzeichnung des Jahresabschlusses und Vollständigkeitserklärung

In dem vorliegenden - von der Just Steuerberatungsgesellschaft mbH, Kärntner Str. 16, 70469 Stuttgart erstellten - Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 sind alle vorhandenen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthalten.

In den vorgelegten Buchhaltungsunterlagen sind alle Geschäftsvorfälle ordnungsgemäß verbucht.

Alle erforderlichen Aufklärungen und Nachweise habe ich vollständig und nach bestem Wissen abgegeben.

Stuttgart, den 23.05.11

Geschäftsführer Harald Neff

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