Rurikiden GmbHLiquidiert

73575 Leinzell, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 701886
Eingetragen
22.5.2001
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Herstellung von, Handel mit und Vertrieb von Computer-Software, Installation von Computersystemen sowie EDV-Dienstleistungen. Gegenstand des Unternehmens sind auch Industriedienstleistungen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Karl Philipp Rurik
seit 26.6.2024
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rurikiden GmbH

Leinzell

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 4.932,00 13.539,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 4.930,00 13.537,00
B. Umlaufvermögen 101.657,02 122.379,45
I. Vorräte 2.947,75 4.437,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.941,36 60.224,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 54.767,91 57.717,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.132,30 3.099,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 109.721,32 139.017,74

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 79.553,86 86.342,52
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 61.342,52 32.305,07
III. Jahresfehlbetrag 6.788,66 -29.037,45
B. Rückstellungen 1.200,00 1.200,00
C. Verbindlichkeiten 28.967,46 51.475,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 18.520,51 37.504,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 109.721,32 139.017,74

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederung-,

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden,

Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Schlussbilanz des Vorjahres wurden ordnungsgemäß vorgetragen.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn diese bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

I. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungsoder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen des beweglichen Anlagevermögens erfolgen linear.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

II. Umlaufvermögen

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen auch die Material und Fertigungsgemeinkosten.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennbetrag aber unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

III. Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und ermittelt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

C . Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2012

war Herr Karl Rurik

Der Geschäftsführer ist zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft befugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Schwäbisch Gmünd, 9. Dezember 2013

gez. Rurik

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2013 festgestellt.

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