Easy Soundsystems Nord GmbHLiquidiert

28211 Bremen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 19026 HB
Vorher
Erfassung-Service Nord GmbH
Eingetragen
23.6.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Die Erbringung von Unternehmensberatung im Bereich der Aufklärung über das Urheberrecht und der Vertrieb von professionellen Musikbeschallungssystemen.

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Buschmann
seit 9.1.2014
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Erfassungs-Service-Nord GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 4.517,00 4.257,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 271,00 37,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 271,00 37,00
II. Sachanlagen 4.246,00 4.220,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.246,00 4.220,00
B. Umlaufvermögen 60.795,58 66.464,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.443,86 53.725,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 35.104,86 42.861,65
2. sonstige Vermögensgegenstände 23.339,00 10.863,94
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.351,72 12.738,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.492,01 1.543,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 67.804,59 72.265,39

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 28.250,26 28.271,32
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 15.771,32 11.765,29
III. Jahresfehlbetrag 21,06 -4.006,03
B. Rückstellungen 13.540,00 18.832,00
1. Steuerrückstellungen 0,00 292,00
2. sonstige Rückstellungen 13.540,00 18.540,00
C. Verbindlichkeiten 26.014,33 25.162,07
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.424,55 19.745,09
2. sonstige Verbindlichkeiten 11.589,78 5.416,98
davon aus Steuern 2.419,42 1.216,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 67.804,59 72.265,39

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Kapitalgesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 HGB. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Erstmalig wurde das HGB i.d.F. BilMoG angewandt. Die Vorjahreswerte wurden nicht an die Bewertungsvorschriften des BilMoG angepasst. Nach altem Recht gebildetete Bilanzposten, die nach BilMoG nicht mehr zulässig sind, waren nicht vorhanden.

Gliederungsgrundsätze und Bilanzierungsmethoden

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Wirtschaftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Durch die erstmalige Anwendung der Vorschriften des BilMoG wurden keine Bewertungsänderungen vorgenommen.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen Euro 150,-- und Euro 1.000,--) wurde gemäß EStG § 6 Abs. 2a im Erwerbsjahr ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und den folgenden vier Jahren zu je einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse als sie sich aus der Bilanz und dem Anhang ergeben.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgt durch Herrn Andreas Buschmann. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten
insgesamt
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.424,55 14.424,55 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 11.589,78 11.589,78 0,00 0,00
Summen Geschäftsjahr 26.014,33 26.014,33 0,00 0,00

28355 Bremen, 27.12.11

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