Kourosh Import-Export GmbHLiquidiert

22089 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 86413
Eingetragen
31.5.2001
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit TextilienGroßhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
der Import und Export von und der Handel mit Waren aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Sahar Forooghi
seit 1.11.2022
Geschäftsführer
Kourosh Akhlaghi
seit 17.2.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
51.00%
49.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kourosh Import-Export GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 274,00 844,00
I. Sachanlagen 274,00 844,00
B. Umlaufvermögen 400,90 16.429,89
I. Vorräte   16.162,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 400,90  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   267,55
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 12.042,63 19.899,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 12.717,53 37.173,47

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 44.899,58 44.642,13
III. Jahresüberschuss 7.856,95 -257,45
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag -12.042,63 -19.899,58
B. Rückstellungen 1.490,00 1.090,00
C. Verbindlichkeiten 11.227,53 36.083,47
Bilanzsumme, Summe Passiva 12.717,53 37.173,47

Anhang

Anlagespiegel

31.12.2010
EUR
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1.1.2010
EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   274,00  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 5.379,42   5.379,42
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   5.379,42  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 5.105,42   4.535,42
Zugänge (brutto)   570,00  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   5.105,42  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   274,00  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 5.379,42   5.379,42
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   5.379,42  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 5.105,42   4.535,42
Zugänge (brutto)   570,00  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   5.105,42  
Anlagespiegel, Sachanlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   274,00  
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 5.379,42   5.379,42
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   5.379,42  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 5.105,42   4.535,42
Zugänge (brutto)   570,00  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   5.105,42  

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind durchweg an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Einfluss auf Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgten 2010 nicht.

Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

Fremdkapitalzinsen wurden bei der Bewertung nicht einbezogen.

Grundlagen für die Umrechnung in Euro/DM

Die Umrechnung erfolgte nach dem amtlichen Umrechnungskurs.

Abweichung von der Darstellungstetigkeit

Änderungen der Gliederung erfolgten 2010 nicht.

Änderungen von Schätzungen

Es wurden keine Schätzungen vorgenommen.

Angabe und Begründung bei Abweichung von der einheitlichen Bewertung

Im Berichtsjahr gab es keine Abweichungen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Unter der Position sonstige Verbindlichkeiten wird ein Gesellschafterdarlehen von 5.599,34 € ausgewiesen.

Erläuterung größerer Beträge in Sonst. VG, nach dem Bilanzstichtag entstanden

Keine

Erläuterung der "Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erw. des Geschäftsbetriebes"

Keine

Abschreibungen auf Anlagevermögen und Aufw. f. Ingangs. und Erw. des Geschäftsbetriebes

Die Abschreibungen erfolgten planmäßig linear entsprechend der steuerlichen Vorschriften.

Aufnahme Unterschiedsbetrag (Damnum/Disagio) in aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Keine

Bildung steuerlicher Abschreibungen, getrennt nach Anlage- und Umlaufvermögen

Abschreibungen auf Umlaufvermögen erfolgten nicht.

Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Der Bilanzverlust 2010 beinhaltet einen Verlustvortrag von 44.899,58 €.

Sonstige Rückstellungen, nicht unerheblicher Umfang, nicht gesondert ausgewiesen

Keine

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

Siehe beigefügte Bilanz.

Außerplanmäßige Abschreibungen beim Anlagevermögen und beim Umlaufvermögen zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen

Keine

Ergebnisbeeinflussung steuerl. Wertansätze für Abschreibungen und Sonderposten

Keine

Steuerrechtliche Abschreibungen

Von der Möglichkeit steuerlicher Sonderabschreibungen wurde nicht Gebrauch gemacht.

Entwicklung vom Jahrsüberschuss/-fehlbetrag zum Bilanzgewinn/Bilanzverlust

Der Bilanzverlust 2010 beinhaltet einen Verlustvortrag von 44.899,58 €.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Keine

Angaben über Genussrechte, Rechte aus Besserungsscheinen und ähnliche Rechte

Keine

sonstige Berichtsbestandteile

Der Bilanzverlust wird lt. Ergebnisverwendungsbeschluss vom 27.01.2012 auf neue Rechnung vorgetragen. Im Geschäftsjahr war Herr Kourosh Aklaghi zum Geschäftsführer bestellt. Hamburg, den 31.12.2010

Nachrichten & Medien

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