Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 551330
Eingetragen
7.9.1992
Branche
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und VerputzereiHerstellung von Gipserzeugnissen für den BauHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Die Ausführung von Stuck- und Putzarbeiten aller Art nebst Gerüstbau.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Weimann GmbH

Ravensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 26.838,81 29.077,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.067,01 12.246,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.214,15 2.483,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.771,80 16.830,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 26.838,81 29.077,29

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 24.760,51 25.238,07
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 326,52 -844,72
III. Jahresfehlbetrag 477,56 1.171,24
B. Rückstellungen 1.850,00 2.600,00
C. Verbindlichkeiten 228,30 1.239,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 228,30 1.239,22
Bilanzsumme, Summe Passiva 26.838,81 29.077,29

Anhang

1. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse
1.1. Gründung / Eintragung

Die Gesellschaft wurde mit Vertrag vom 07. Juli 1992 gegründet.  Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter HRB  551330 eingetragen.
1.2. Firma / Sitz

Die Firma lautet auf Weimann GmbH.  Sitz der Gesellschaft ist 88213 Ravensburg.
Die Anschrift lautet: 
Josef-Strobel-Str. 30, 88213 Ravensburg

1.3  Geschäftsführung / Vertretung

Herr Joachim Weimann, Ravensburg

Er ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

1.4. Gewerbeabmeldung

Zum 15.01.2008 wurde der operative Geschäftsbetrieb aufgegeben und das Gewerbe abgemeldet.

2.   Ergänzende Anhangangaben

2.1.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1.1  Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Der vorliegende Jahresabschluß wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes aufgestellt, gegliedert und erläutert.

Abweichungen in der Darstellung und in den angewandten Bewertungsmethoden ergaben sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

2.1.2 Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluß sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

2.1.3 Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlußbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlußstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlußstichtag realisiert wurden. 
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bzw.  Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

(entfällt - kein Anlagevermögen mehr vorhanden)

Im Geschäftsjahr 2010 wurden keine Wirtschaftsgüter mehr angeschafft

Zusätzliche Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung i. S. v. § 253 (4) HGB sind nicht vorgenommen worden.
Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.  Erkennbare Einzelrisiken wurden über eine Einzelwertberichtigung berücksichtigt. 
Für das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % der Nettoforderungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.  Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

2.2. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB

Eventualverbindlichkeiten i. S. des § 251 HGB lagen auskunftsgemäß am Bilanzstichtag nicht vor.

2.3. Währungsumrechnung

Die im Jahresabschluß 2010 enthaltenen Posten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben, wurden zum jeweiligen Tageskurs umgerechnet.

2.4. Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz

Von den sonstigen Vermögensgegenständen entstanden rechtlich keine erst nach dem Abschlußstichtag.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.394,27 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.432,40 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2011 festgestellt.

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