German
Pellets Beteiligungs GmbH
Wismar
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Umlaufvermögen |
11.795.407,25 |
9.135.624,98 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
11.744.721,78 |
9.135.191,48 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
50.685,47 |
433,50 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
11.795.407,25 |
9.135.624,98 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
260,18 |
14.339,45 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
10.660,55 |
0,00 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
14.079,27 |
10.660,55 |
| B.
Rückstellungen |
33.527,00 |
21.641,23 |
| C.
Verbindlichkeiten |
11.761.620,07 |
9.099.644,30 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
11.795.407,25 |
9.135.624,98 |
Anhang zum 31. Dezember 2011
1. Allgemeines
Der Jahresabschluss der German Pellets Beteiligungs
GmbH zum 31. Dezember 2011 wurde auf Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Ergänzend waren die einschlägigen
Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des
Gesellschaftsvertrages zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Der Jahresabschluss wurde vor Berücksichtigung
der Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäfts- und Vorjahr betreffenden, noch nicht
veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbare Risiken
gebildet und sind in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte
über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden
die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende
Bilanzierungs- und Bewertungs- methoden
Beim Jahresabschluss sind die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen worden
Ein grundlegender Wechsel der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
3. Erläuterungen zur Bilanz
Die Restlaufzeit der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie der sonstigen
Vermögensgegenstände liegt generell unter einem
Jahr.
In den Forderungen sind Forderungen gegen verbundene
Unternehmen. Diese gliedern sich zum Abschlussstichtag wie
folgt:
|
Restlaufzeiten
|
|
|
bis 1 Jahr
|
über 1 Jahr
|
Summe
|
Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen gegen verbundene
Unternehmen
|
1.132.544,57 €
|
0,00 €
|
1.132.544,57 €
|
VJ
|
438.440,25 €
|
0,00 €
|
438.440,25 €
|
sonstige Forderungen
gegen verbundene Unternehmen
|
0,00 €
|
5.134.027,09 €
|
5.134.027,09 €
|
VJ
|
50.376,23 €
|
5.935.892,05 €
|
5.986.268,28 €
|
Gesamt
|
1.132.544,57 €
|
5.134.027,09 €
|
6.266.571,66 €
|
VJ
|
488.816,48 €
|
5.935.892,05 €
|
6.424.708,53 €
|
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen
Unternehmen in Höhe von 903.193,10 € (Vorjahr:
156.947,95 €) enthalten. Die sonstigen
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
betragen zum Abschlussstichtag 10.760.991,09 €
(Vorjahr: 8.350.875,00 €), davon gegenüber
Gesellschafter in Höhe von 514,70 € (Vorjahr:
0,00 €).
Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von
13.338,00 € (Vorjahr: 0,00 €) sind
Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben.
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern
sich wie folgt:
Verbindlichkeiten-spiegel
|
Restlaufzeiten
|
|
Posten
|
bis 1 Jahr
|
1 - 5 Jahre
|
> 5 Jahre
|
Summe
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
83.583,18 €
|
0,00 €
|
0,00 €
|
83.583,18 €
|
VJ
|
103.133,30 €
|
0,00 €
|
0,00 €
|
103.133,30 €
|
Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen
|
903.707,80 €
|
0,00 €
|
10.760.991,09 €
|
11.664.698,89 €
|
VJ
|
645.636,00 €
|
0,00 €
|
8.350.875,00 €
|
8.996.511,00 €
|
Sonstige
Verbindlichkeiten *)
|
13.338,00 €
|
0,00 €
|
0,00 €
|
13.338,00 €
|
VJ
|
0,00 €
|
0,00 €
|
0,00 €
|
0,00 €
|
Gesamt
|
1.000.628,98 €
|
0,00 €
|
10.760.991,09 €
|
11.761.620,07 €
|
VJ
|
748.769,30 €
|
0,00 €
|
8.350.875,00 €
|
9.099.644,30 €
|
*) davon
|
lfd. Jahr
|
Vorjahr
|
|
|
aus Steuern
|
13.338,00 €
|
0,00 €
|
|
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4. Sonstige Angaben
Der Jahresabschluss der German Pellets Beteiligungs
GmbH wird in den Konzernabschluss der German Pellets GmbH
einbezogen.
Das Mutterunternehmen German Pellets GmbH hat ihren
Sitz in 23970 Wismar.
Geschäftsführer der Gesellschaft im
Geschäftsjahr 2011 ist Herr Peter H. Leibold, Kaufmann
und Herr Christof Schramm, Düsseldorf.
German Pellets Beteiligungs GmbH
Wismar, 18. Juni 2012
Geschäftsführer
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Geschäftsführer
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Herr Peter H. Leibold
|
|
Herr Christof Schramm
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich
vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung
offengelegt.
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