HEDISA Haustechnik GmbHLiquidiert

70565 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 765075
Eingetragen
21.3.2018
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
Die Planung und Ausführung von Tätigkeiten auf den Gebieten der Sanitär-, Heizungs- und Bewässerungstechnik sowie der damit verbundenen Elektroinstallationen, der Betrieb solcher Anlagen bzw. einzelner Anlagenteile. Die Sanierung von Wohnanlagen als Generalunternehmer.

Historie

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Management

NameRolle
Martin Hahn
seit 19.7.2018
Geschäftsführer
Andreas Müller
seit 16.5.2018
Geschäftsführer
Thomas Erwin Härle
seit 16.5.2018
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

HEDISA Haustechnik GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 431.914,80 583.672,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 291.524,30 475.977,50
II. Sachanlagen 140.390,50 107.694,50
B. Umlaufvermögen 1.955.005,20 3.354.829,34
I. Vorräte 0,00 2.726.958,89
1. Vor Absetzung von erhaltenen Anzahlungen 6.604.502,16 2.726.958,89
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (offen aktivisch abgesetzt) -6.604.502,16 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.512.073,44 308.778,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 442.931,76 319.092,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.052,14 0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 0,00 181.507,42
Summe Aktiva 2.391.972,14 4.120.008,76

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 193.548,16 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag 281.507,42 0,00
III. Jahresüberschuss 375.055,58 -281.507,42
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 181.507,42
B. Rückstellungen 108.266,62 141.452,27
C. Verbindlichkeiten 2.090.157,36 3.978.556,49
Summe Passiva 2.391.972,14 4.120.008,76

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Allgemeine Angaben

Die HEDISA Haustechnik GmbH hat ihren Sitz in Stuttgart und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart (Reg.Nr. HRB 765075).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen der Satzung.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten, der Verwaltungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte, deren voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, wurden über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 1.512.073,44 0,00 308.778,13 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 100.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen und Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2019 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 2.090.157,36 1.940.157,36 150.000 0,00
31.12.2019 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 3.978.556,49 2.578.556,49 1.400.000,00 0,00

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i. H. v.€ 400.000,00 (Vj. € 1.400.000,00).

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 43 Mitarbeiter (Vj. 34 Mitarbeiter) beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den gesamten Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Organe

Die Mitglieder der Geschäftsführung sind:

Herr Andreas Müller,

Herr Thomas Härle und

Herr Martin Hahn

 

Stuttgart, den 30. Juni 2020

Andreas Müller

Thomas Härle

Martin Hahn

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.6.2020.

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