Optik Bernau GmbHLiquidiert

83435 Bad Reichenhall, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 4256
Eingetragen
3.6.1985
Branche
Einzelhandel mit Brillen und KontaktlinsenGroßhandel mit Foto- und optischen ErzeugnissenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von feinmechanischen, Foto- und optischen Erzeugnissen, Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck
Gegenstand
Betrieb eines Augenoptikerunternehmens mit allen damit zusammenhängenden kaufmännischen und handwerklichen Tätigkeiten, sowie der Handel mit Filmen.

Historie

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Management

NameRolle
Herbert Zorzi
seit 17.8.2009
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
60.00%
40.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

30.000 DM
60.00%
20.000 DM
40.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Optik Bernau GmbH

Bad Reichenhall

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 9.243,00 12.942,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen 9.243,00 12.941,51
B. Umlaufvermögen 36.457,81 77.662,50
I. Vorräte 0,00 23.886,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.095,32 49.598,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 14.052,95 14.298,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.362,49 4.177,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 779,79
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 13.022,98 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 58.723,79 91.384,80

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 9.663,18
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 38.587,57 15.901,41
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 13.022,98 0,00
B. Rückstellungen 2.200,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 56.523,79 79.721,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 56.523,79 79.721,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 58.723,79 91.384,80

Anhang



A. Allgemeine Angaben

Für Gliederung, Ansatz und Bewertung wurden die Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes und die Regelungen des Gesellschaftsvertrags herangezogen.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Soweit Wahlrechte bei einzelnen Angaben bestehen, die alternativ im Anhang oder in der Bilanz zu machen sind, erfolgt eine Angabe im Anhang.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.
 
Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2007 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt.

  B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz wurde nach vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses gem. § 268 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Immaterielle Vermögensgegenstände, soweit entgeltlich erworben, wurden zu den Anschaffungskosten bewertet, die um planmäßige Abschreibungen vermindert wurden. Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände wurde anhand der steuerlichen Afa-Tabellen festgelegt, wobei jeweils möglichst kurze zulässige Nutzungszeiten gewählt wurden. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen

Für geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelwert von 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurde der Sammelposten mit 20 % abgeschrieben

Außerplanmäßige Sonderabschreibungen wurden keine vorgenommen.
Umlaufvermögen

Die Bewertung des Umlaufvermögens erfolgte bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zu den Anschaffungskosten. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Abzug von Einzelwertberichtigungen - bei erkennbaren Einzelrisiken - und Pauschalwertberichtigungen zur Abgeltung des allgemeinen Kreditrisikos angesetzt.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 18.094,11 enthalten (§ 42 Abs. 3 GmbHG).

Passivposten

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und wurden in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt. Soweit handelsrechtlich zulässig, wurden im Einklang mit den steuerlichen Vorschriften stehende Berechnungsverfahren verwendet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonderposten mit Rücklagenanteil wurden keine gebildet bzw. aufgelöst.

C. Angaben zu den Einzelposten der Bilanz


Der Posten sonstige Vermögensgegenstände beinhaltet keine Forderungen zum 31.12.2008 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und in Höhe von 0,00 € mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

In den Verbindlichkeiten sind solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 17.203,29 € enthalten.  (§ 42 Abs. 3 GmbHG).

Zum 31.12.2008 betrugen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 56.683,25 €, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0,00 €

D. Sonstige Anhangangaben

Am 28.05.2009 wurde die Liquidation der Gesellschaft beschlossen.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
 
Geschäftsführung:

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgte durch den Geschäftsführer Herrn Günter Bernau.

 

Günter Bernau

Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 17.203,29 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 18.094,11 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 17.203,29 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 18.094,11 EUR.

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