Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 181032
Eingetragen
24.10.2016
Branche
Wärme- und KältehandelGroßhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und StahlhalbzeugGroßhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen
Gegenstand
Handel - auch Import und Export - mit industriellen Filtersystemen, Baustoffen und Baumaterial, Stromerzeugungsanlagen und Elektroteilen, Wärme- und Kältesystemen, Petrochemischen Rohstoffen und Produktion von Baustoffen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Celilzade Abdulresit
seit 24.10.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Celizade Abdulresit
Berlin
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HRK Engineering GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 17.119,00 175,00
I. Sachanlagen 17.119,00 175,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.119,00 175,00
B. Umlaufvermögen 293.309,51 174.684,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.605,20 24.430,56
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 15.982,53
2. sonstige Vermögensgegenstände 7.605,20 8.448,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 285.704,31 150.253,45
Summe Aktiva 310.428,51 174.859,01

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 28.647,20 36.243,08
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
IV. Gewinnvortrag 23.743,08 29.410,69
V. Jahresfehlbetrag 7.595,88 5.667,61
B. Rückstellungen 7.121,38 7.406,73
1. Steuerrückstellungen 7.121,38 7.406,73
C. Verbindlichkeiten 274.659,93 131.209,20
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 120.635,80 124.497,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 144.495,90 856,86
3. sonstige Verbindlichkeiten 9.528,23 5.855,27
davon aus Steuern 8.723,46 2.127,33
Summe Passiva 310.428,51 174.859,01

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Auf Grund der erstmaligen Anwendung der Schwellenwerte nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) haben sich in der Vorjahreswerten keine Änderungen ergeben, so dass ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres weiterthin damit möglich ist.

Angaben zur Idendifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: HRK Engineering GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Charlottenburg
Register-Nr.: HRB 181032


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Grrößenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Ergänzend zu den Vorschriften des HGB waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Forderungen, Bank- und Kassenbestände wurden zum Nennbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich. Ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Es wurden keine steuerrechtlichen Sonderabschreibungen in Anspruch genommen.

IV. Angaben nach § 42 GmbH-Gesetz

Die Forderungen gegenüber Gesellschafter betragen EUR 6.781,56 aus dem Gesellschafter-Verrechnungskonto.

V. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

B. Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

C.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Celilzade Abdulresit Kaufmann Einzel

D. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Jahresüberschuss EUR -7.595,88

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR -7.595,88

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

 

Berlin, den 14. April 2025

gez. Abdulresit Celilzade, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.4.2025.

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