Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 57183
Eingetragen
3.9.1998
Branche
BeteiligungsgesellschaftenVermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenSonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
Gegenstand
der Betrieb eines koreanischen Spezialitätenrestaurants "Sushi Gim" und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Beteiligung an anderen Unternehmungen.

Historie

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Management

NameRolle
Minh Hoang Ngo
seit 8.8.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

30453 Hannover
126.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sushi Gim GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

29.708,31

48.571,30

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

5.114,04

6.344,29

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

934,31

0,00

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

15.500,91

19.467,08

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

51.257,57

74.382,67



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

126.000,00

126.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-63.952,68

-50.627,43

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-26.239,24

-13.325,25

B. Rückstellungen

170,00

2.270,00

C. Verbindlichkeiten

15.279,49

10.065,35

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

51.257,57

74.382,67

ANHANG

1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Sushi Gim GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesem Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

1.1.1 Gliederung und Darstellung

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

1.1.2 Fremdwährungsumrechnung

Soweit G+V-Posten auf Valuta-Forderungen oder -Verbindlichkeiten einschließlich Rückstellungen für Fremdwährungsschulden beruhen, erfolgte ihre Bewertung zu dem am Entstehungstag maßgeblichen Wechselkurs.

1.2 Erläuterungen zur Bilanz

1.2.1 Gliederung der Bilanz

- Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden.

1.2.2 Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist in der Geschäftsjahresabschreibung enthalten. Sie wird aber von den kumulierten Abschreibungen wieder abgesetzt und in den Spalten Zugang und Abgang getrennt ausgewiesen.

Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Abschreibungen des Anlagevermögens belaufen sich auf

- EUR 18.862,99 bei Sachanlagen

Herstellungskosten

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die Herstellungskosten umfassen damit alle folgenden Pflichtbestandteile nach § 255 HGB:

- notwendige Materialgemeinkosten

- notwendige Fertigungsgemeinkosten

- Wertverzehr des Anlagevermögen (den Fertigungsbereich betreffend)

Die Inventur besteht nur aus Handelsware!

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr liegen in Höhe von EUR 4.815,35 vor. Mittelfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren liegen nicht vor

Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 750,00 € sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter.

Die Bilanzierung erfolgte vor der Verwendung des Jahresergebnisses.

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine, in der Bilanz nicht ausgewiesenen Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

1.3 Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Herr Sang OK Jung als Geschäftsführer

Die Gesellschaft besaß am Bilanzstichtag gegenüber keinem Gesellschafter Forderungen aus Vorschüssen/Krediten:

Beschlüsse

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr folgende Beschlüsse gefasst:

..

§ Feststellung des Jahresabschlusses am 30.11.2014

Betriebsgröße

Die Betriebsgrüße nach § 267 HGB hat wesentlichen Einfluss auf die Berichts- und Prüfungspflicht der Kapitalgesellschaft. Die Berichtsfirma zeigt folgende Größenmerkmale auf

2013

2012

2011

Anzahl der Arbeitnehmer

8

9

9

Umsatzerlöse

336.315,89

347.279,76

368.153,40

Bilanzsumme

51.257,57

74.382,67

100.297,31

 

Langenhagen, den 31. Dezember 2014

Steuerberaterin Dipl. Kffr. Marie-Luise Haselmann-Mänz

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.11.2014

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