Tanja Transporte GmbHLiquidiert

34599 Neuental, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Fritzlar HRB 8119
Eingetragen
27.6.2005
Branche
Güterbeförderung im StraßenverkehrPersonenbeförderung im Linienverkehr auf der StraßeVermittlungstätigkeiten für die Güterbeförderung
Gegenstand
Durchführung von grenzüberschreitendem Güterfernverkehr, ausgenommen Umzugsverkehr.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Tanja Transporte GmbH

Neuental

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 116.536,84 125.438,84
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
II. Sachanlagen 106.402,29 115.304,29
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.935,29 1.935,29
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 104.467,00 113.369,00
III. Finanzanlagen 10.133,55 10.133,55
1. Beteiligungen 10.133,55 10.133,55
B. Umlaufvermögen 227.307,35 219.344,42
I. Vorräte 3.000,00 3.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.000,00 3.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 202.302,89 201.442,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 40.470,31 47.267,86
2. sonstige Vermögensgegenstände 161.832,58 154.174,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.004,46 14.901,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.209,36 7.837,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 353.053,55 352.620,48

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 83.014,65 64.231,91
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 38.667,32 37.130,85
III. Jahresüberschuss 18.782,74 1.536,47
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 43.700,00 43.700,00
C. Rückstellungen 16.329,00 4.095,00
1. Steuerrückstellungen 14.329,00 2.095,00
2. sonstige Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
D. Verbindlichkeiten 210.009,90 240.593,57
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 179.376,33 211.592,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 22.500,00 0,00
davon mit Restlaufzeit über 5 Jahre 156.876,33 211.592,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 30.155,75 28.155,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 30.155,75 28.155,00
3. sonstige Verbindlichkeiten 477,82 845,65
davon aus Steuern 127,82 495,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 477,82 845,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 353.053,55 352.620,48

Anhang

I. Allgemeines
Die Gesellschaft hat die größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB bei der Aufstellung des Anhangs in Anspruch genommen. Danach wurde auf folgende Pflichtangaben verzichtet :

- Angaben zu den sonstigen Rückstellungen
- Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen
- Angaben zur Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

II. Gliederung des Jahresabschlusses
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht grundsätzlich den
§§ 275 ff HGB.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die anderen Gegenstände des Umlaufvermögens werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Stichtag beizulegenden niedrigeren Wert ausgewiesen.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken abzudecken.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

IV. Erläuterungen zur Bilanz
1. Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit477,82 (845,65).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen 156.876,33 € (211.592,92 €).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern waren zum Bilanzstichtag in Höhe
von 0,00 € (0,00 €) vorhanden.

V. Erläuterungen zur G.u.V.
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurde durch Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 12.542,00 € (2.775,24 € ) verändert.

VI. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung
Geschäftsführer im Jahr 2007 ist Frau Tatjana Jereminov .

2. Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 18.782,74 € (1.536,47 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

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