Toko Germany GmbHLiquidiert

70173 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 253092
Eingetragen
13.1.1972
Branche
Großhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikGroßhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Handel mit elektronischen Artikeln und Geräten insbesondere der Import solcher Artikel und Geräte der Toko Inc. in Tokyo und der Export elektronischer Artikel und Geräte nach Japan.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Toko Germany GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz Geschäftsjahr 01.01.2014 - 31.12.2014

der TOKO Germany GmbH., Calwer Str. 11, 70173 Stuttgart

Aktiva

31.12.2014 31.12.2013
A. ANLAGEVERMÖGEN    
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 4.857,00 6.214,00
B. UMLAUFVERMÖGEN    
I. Vorräte 682.164,23 662.056,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 798.670,07 875.633,90
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 33.726,21 € (i.Vj. 63.034,29 €)    
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 921.779,00 681.314,35
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 5.996,00 4.993,00
  2.413.468,30 2.230.213,83

Passiva

   
30.12.2014 31.12.2013
A. EIGENKAPITAL    
I. Gezeichnetes Kapital 311.888,05 311.888,05
II. Gewinnvortrag 1.199.097,10 1.182.320,64
III. Jahresüberschuss 104.585,24 83.458,74
  1.615.570,39 1.577.667,43
B. RÜCKSTELLUNGEN 138.995,00 131.153,00
C. VERBINDLICHKEITEN 658.902,91 521.393,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 658.902,91 € (i.Vj. 521.393,40 €)    
- davon aus Steuern: 28.881,22 € (i.Vj. 28.765,53 €)    
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)    
  2.413.468,30 2.230.213,83

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 - 31.12.2014

TOKO Germany GmbH, Calwer Str. 11, 70173 Stuttgart

I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss der TOKO Germany GmbH, 70173 Stuttgart, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Bei den immateriellen Wirtschaftsgütern handelt es sich um abnutzbare EDV-Software, die zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert wurden. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend handelsrechtlicher Vorschriften linear vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der handelsrechtlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden einzeln mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen bzw. mit dem niedrigeren Teilwert bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Es wurde eine Pauschal-wertberichtigung gebildet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet und ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die Körperschaftsteuer-Rückstellung und die Gewerbesteuer-Rückstellung für das Vorjahr und das laufende Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Jahresabschlusskosten, Beratungs-kosten sowie offen stehenden Urlaub von Mitarbeitern und für Reisekosten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Es wurde nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

A. Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen hat sich wie folgt entwickelt:

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz wird nachfolgend dargestellt.

Bilanzposten Geschäftsjahresabschreibung
I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
-. EDV-Programme 2,00
II. Sachanlagen  
-. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.857,00
Summe Geschäftsjahresabschreibung 4.859,00

B. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 €.

Stand 31.12.2014 Restlaufzeit bis zu 1 Jahr Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 48.032,41 48.032,41 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 497.442,48 497.442,48 0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten 113.428,02 113.428,02 0,00
  658.902,91 658.902,91 0,00

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte.

Weitere angabepflichtigen Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht.

C. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.

D. Ergebnisverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

III. Sonstige Pflichtangaben

A. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen durchgeführt:

Norio Uchida Saitama, Japan
Akihiro Onuki Stuttgart, Deutschland

B. Beschäftigte

Es waren durchschnittlich 8 Mitarbeiter beschäftigt.

 

70173 Stuttgart, 29.01.2015

Geschäftsleitung

Anlagespiegel gem. § 268 Abs. 2 HGB

Anschaffungs-/Herstellungskosten
Stand 01.01.2014 Zugänge 2014 Abgänge 2014 Stand 31.12.2014
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
-. EDV-Software 4.001,72 0,00 0,00 4.001,72
II. Sachanlagen        
-. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 39.932,53 1.983,77 0,00 41.916,30
Insgesamt 43.934,25 1.983,77 0,00 45.918,02
Abschreibungen
Stand 01.01.2014 Zugänge 2014 Abgänge 2014 Stand 31.12.2014
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
-. EDV-Software 3.999,72 0,00 0,00 3.999,72
II. Sachanlagen        
-. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 33.718,53 3.340,77 0,00 37.059,30
Insgesamt 37.718,25 3.340,77 0,00 41.059,02
Buchwerte
Stand 31.12.2014 Stand 31.12.2013
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
-. EDV-Software 2,00 2,00
II. Sachanlagen    
-. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.857,00 6.214,00
Insgesamt 4.859,00 6.216,00

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.03.2015

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