Verhofstad GmbHLiquidiert

47624 Kevelaer, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 3770
Eingetragen
26.7.1985
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Gipserzeugnissen für den Bau
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung von Bedachungen aller Art, sowie das Unternehmen einer Bauklempnerei. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Verhofstad
seit 12.9.2016
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Verhofstad GmbH

Kevelaer

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 47.845,70 30.131,74
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,51 0,51
II. Sachanlagen 33.556,59 6.956,59
III. Finanzanlagen 14.288,60 23.174,64
B. Umlaufvermögen 40.967,02 68.003,22
I. Vorräte 6.663,50 8.616,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.859,25 7.998,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.444,27 51.387,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 88.812,72 98.134,96

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 61.163,86 68.825,52
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 28.260,93 23.994,46
III. Jahresüberschuss 7.338,34 19.266,47
B. Rückstellungen 10.991,26 14.769,00
C. Verbindlichkeiten 16.657,60 14.540,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 16.657,60 14.540,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 88.812,72 98.134,96

Anhang

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Berichtsfirma wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte (bei Wirtschaftsgütern, die bis zum 31.12.2007 und vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 angeschafft wurden).

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, mit einem Wert über € 150,00 bis zu einem Wert von € 410,00 ohne Umsatzsteuer (geringwertige Wirtschaftsgüter), wurden im Zugangsjahr aktiviert und voll abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die ab dem 01.01.2008 bis zum 31.12.2009 angeschafft wurden und bei denen die Anschaffungskosten mehr als € 150,00 bis zu € 1.000,00 (ohne Umsatzsteuer) betrugen, wurden in einen für das jeweilige Geschäftsjahr gebildeten Sammelposten (Pool) eingestellt. Die Sammelposten wurden im Geschäftsjahr der Bildung und den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils 1/5 gewinnmindernd aufgelöst. Entsprechend erfolgt die Darstellung der Anschaffungskosten und der Abschreibungen im Anlagennachweis.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. In die Herstellungskosten der Erzeugnisse wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die Finanzanlagen wurden soweit vorhanden, wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten, Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten, Ausleihungen zum Nennwert, unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert und sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

B. Informationen zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0,00 €.

C. Sonstige Angaben

Geschäftführungsorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Frank Verhofstad geführt. Außer dem Geschäftführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Der Gesellschafter Frank Verhofstad ist als Darlehnsnehmer eines in der Bilanz unter der Position "sonstige Forderungen" enthaltenen Gesellschafterdarlehns aufgeführt. Der Wertansatz beträgt 14.288,60 €.

 

Kevelaer, 19.02.2013

Der Geschäftführer:

Gez. Frank Verhofstad

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.288,60 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 23.174,64 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.02.2013 festgestellt.

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