Nero International GmbHLiquidiert

22609 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 98456
Eingetragen
12.9.2006
Branche
Großhandel mit TextilienGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
Gegenstand
a) Import und Export sowie internationaler Großhandel mit textilen Rohwaren und Fertigwaren aus Gewirken, Gestricken und Geweben, mit Lichttechnik, Licht- und Elektroteilen sowie Waren aller Art, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Waren, b) Herstellung von Lichttechnik und Lichtteilen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

300.000 €
75.00%
Germany
100.000 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Nero International GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 21.549,00 22.913,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.089,00 2,00
II. Sachanlagen 17.460,00 22.911,00
B. Umlaufvermögen 322.956,81 542.974,14
I. Vorräte 154.407,22 267.638,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 156.977,34 260.302,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.572,25 15.033,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.799,85 4.565,92
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 103.331,11 190.915,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 450.636,77 761.368,64

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 400.000,00 400.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -200.000,00
2. eingefordertes Kapital 400.000,00 200.000,00
II. Bilanzverlust 503.331,11 390.915,58
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 103.331,11 190.915,58
B. Rückstellungen 2.500,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 448.136,77 758.868,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 450.636,77 761.368,64

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 der Nero International GmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Absatz 1 HGB wurden in Anspruch genommen. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Absatz 1 Satz 4 HGB verzichtet.

II. Angaben zur Generalnorm

Der Jahresabschluss der Gesellschaft vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanzund Ertragslage. Zusätzliche Angaben gemäß § 264 Absatz 2 Satz 2 HGB sind nicht erforderlich.

III. Ausweis und Gliederung

Darstellungsstetigkeit

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden Bilanzen wird weitestgehend beibehalten (§ 265 Absatz 1 Satz 1 HGB).

Hinweise zu den Vorjahresbeträgen

Die Vorjahresbeträge in der Bilanz wurden aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 entnommen und werden in Euro angegeben (§ 265 Absatz 2 HGB).

Beziehungen zu Gesellschaftern

Gemäß § 42 Absatz 3 GmbHG werden Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern im Anhang angegeben.

Untergliederung und Einfügung neuer Posten

Gemäß § 265 Absatz 5 HGB werden die Posten der Bilanz nicht weiter unterteilt.

Davon-Vermerke

Zur besseren Übersichtlichkeit werden die "Davon-Vermerke" in Bezug auf die Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß § 268 Absatz 4 und 5 HGB zusammen mit den Angaben nach § 285 Nr. 1 HGB im Anhang gezeigt.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Diese werden gegebenenfalls. gemäß § 268 Absatz 7 HGB im Anhang angegeben.

IV. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Gemäß § 284 Absatz 2 Nr. 1 HGB werden nachstehend die auf die Posten der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben.

Das Anlagevermögen wurde mit Anschaffungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei der Ermittlung der Anschaffungskosten wurden Anschaffungsnebenkosten, Anschaffungskostenminderungen sowie nachträgliche Anschaffungskosten berücksichtigt.

Die Abschreibungen auf abnutzbare Gegenstände des Anlagevermögens erfolgen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden im Jahr der Anschaffung aufwandswirksam erfasst.

Soweit in den Vorräten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten sind, wurden diese mit den Anschaffungs- bzw. den Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt. Dabei wurden die tatsächlichen

Anschaffungskosten oder Durchschnittspreise ausgewiesen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nominalwert.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurde zum Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Eine Abzinsung war aufgrund der Restlaufzeit nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten weisen vorausgezahlte Aufwendungen bzw. Erträge des Folgejahres sowie Disagios in Höhe von Euro 2.318,64 (Vj: Euro 3.278,89) aus.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen wurden mit dem Mittelkurs zum Bilanzstichtag nach § 256a HGB bewertet.

V. Erläuterungen zur Bilanz

Hinweis zur Darstellung des Anlagevermögens (Anlagengitter)

Bei der Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens (§ 268 Absatz 2 HGB) wurde vom Wahlrecht Gebrauch gemacht, das Anlagengitter außerhalb der Bilanz im Anhang darzustellen. Bei den Abschreibungen wurden zu den kumulierten Abschreibungen auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres ausgewiesen.

Beziehungen zu Gesellschaftern

In den sonstigen Vermögensgegenständen 2014 sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern i.H.v. 3.751,65 Euro (Vj: 7.288,97 Euro) enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten 2014 sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.H.v. 95.242,00 Euro (Vj: 127.494,00 Euro) enthalten.

Angaben zu Restlaufzeiten von Forderungen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 10.198,81 Euro (Vj: 12.350,65 Euro)

Angaben zu Restlaufzeiten von Verbindlichkeiten, Pfandrechten oder ähnlichen Rechten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 380.991,22 Euro (Vj: 651.099,88 Euro)

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 0,00 Euro (Vj: 23.432,00 Euro)

Verbindlichkeiten durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert (§ 285 Nr. 1b HGB): 260.851,05 Euro (Vj: 549.708,58 Euro)

Die Sicherung erfolgt durch Abtretung von Todesfallansprüchen aus einer Lebensversicherung lautend auf Thilo Pahnke, Globalabtretung der Forderungen der Kunden der Nero International GmbH, Importsicherungsvertrag von Nero International GmbH, prozentuale Ausfallbürgschaft der Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg, unbeschränkte Bürgschaft von Thilo Pahnke, beschränkte Bürgschaft von SETEX Textil GmbH und Grundschulden im Wohnungsgrundbuch von Nienstedten (Thilo Pahnke).

VI. Sonstige Angaben

Angaben über die Geschäftsführung

Die Gesellschaft wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr von dem nachfolgend aufgeführten Geschäftsführer vertreten:

Herrn Thilo Pahnke, Kaufmann im Außenhandel (01.01. bis 31.12.2014)

 

Hamburg, 04.01.2016

Thilo Pahnke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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