Vacansoleil GmbHLiquidiert

Hammer Landstraße 1A, 41460 Neuss, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuss HRB 18488
Vorher
Dreizehnte LEYKO Unternehmensverwaltungs GmbH
Eingetragen
6.5.2004
Branche
Vermittlungstätigkeiten für BeherbergungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für die PersonenbeförderungReiseveranstalter
Gegenstand
Promotion, Vermittlung und Verkauf von fremdorganisierten Reisen an Personen und/oder Reisebüros, sowie damit im Zusammenhang stehenden Produkten, wie Versicherungen und Tickets.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Udo Dr. Zilkens
seit 23.10.2023
Prokura
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Vacansoleil GmbH

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020

Bilanz

Aktiva

30.9.2020
EUR
30.9.2019
EUR
A. Umlaufvermögen 9.959.605,81 6.132.690,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.833.848,62 6.102.116,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 125.757,19 30.573,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 9.959.605,81 6.132.690,00

Passiva

30.9.2020
EUR
30.9.2019
EUR
A. Eigenkapital 1.555.469,56 1.606.415,14
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.581.415,14 1.393.604,89
III. Jahresfehlbetrag 50.945,58 -187.810,25
B. Rückstellungen 59.870,96 56.870,96
C. Verbindlichkeiten 8.344.265,29 4.469.403,90
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.341.521,68 4.469.403,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.743,61 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 9.959.605,81 6.132.690,00

Anhang

Vacansoleil GmbH, Neuss

Der Jahresabschluss der Vacansoleil GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 8.206.414,00.

Informationen zur Bilanz

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0.

Sonstige Angaben
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

  Gesonderte Ausgabe von Verbindlichkeiten

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
 

Erster Geschäftsführer:
Willem Henri Leonard Backers
 
 

Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder

Zu den zu Gunsten einzelner Organmitglieder vergebenen Krediten wird berichtet, dass es keine derartigen Kredite gibt.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Neuss, den  30.9.2021
Willem Henri Leonard Backers
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2021 festgestellt.

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