Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 90857
Eingetragen
21.6.2004
Branche
Architekturbüros für HochbauErrichtung von FertigteilbautenIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Gegenstand
Übernahme und Ausführung von Planungs- und Projektierungsleistungen sowie die Übernahme und Ausführung von Bauarbeiten aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Herbert Pape
seit 1.9.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Carmen Hahn-Klimroth
Berlin
22.500 €
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

PARA-Bau GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 2.108,94 1.836,50
I. Sachanlagen 1.127,50 1.836,50
II. Finanzanlagen 981,44 0,00
C. Umlaufvermögen 38.928,71 56.370,50
I. Vorräte 0,00 32.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.951,05 1.393,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.977,66 22.976,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten 159,57 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 41.197,22 70.707,00

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 29.049,05 34.129,33
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 16.549,05 9.129,33
davon Gewinnvortrag 9.129,33 3.443,61
B. Rückstellungen 4.874,74 2.991,09
C. Verbindlichkeiten 7.273,43 33.586,58
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.273,43 33.586,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 41.197,22 70.707,00

Anhang


 
A N H A N G zum 31. Dezember 2010

1. Allgemeine Angaben
 
1.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des am 1. Januar 1986 in Kraft getretenen Bilanzrichtlinien-Gesetzes erstellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher  Maßnahmen
 
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der PARA-Bau GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens wurden bis zum Jahr 2009 mit einem Wert von mehr als Euro 150,- bis zu einem Wert von Euro 1.000,- im Jahre des Zugangs in einem Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Eine Abzinsung war nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 
3.1 Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 7.419,72.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrag ergibt sich ein Betrag von Euro 16.549,05 der zu verwenden ist.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von Euro 0,00 vorgesehen. Auf neue Rechnung werden Euro 16.549,05 vorgetragen.

4. Sonstige Pflichtangaben
 
4.1 Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Andere Umstände waren nicht erkennbar.

4.2 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Herbert Pape


Berlin, im Februar 2012
 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 981,44 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.152,41 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.03.2012 festgestellt.

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