Gutsche Liquidationsgesellschaft mbHLiquidiert

19322 Wittenberge, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuruppin HRB 6091
Vorher
Gutsche Tiefbau GmbH
Eingetragen
18.4.2005
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und KläranlagenbauSonstiger Tiefbau a. n. g. (ohne Bau von Industrieanlagen)
Gegenstand
Tiefbau

Historie

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Management

NameRolle
Armin Gutsche
seit 9.4.2013
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gutsche Tiefbau GmbH

Wittenberge

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 147.544,50 208.689,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 77,00 544,00
II. Sachanlagen 147.467,50 208.145,50
B. Umlaufvermögen 163.085,33 253.708,35
I. Vorräte 24.300,00 34.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 137.897,47 130.697,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -50.000,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 887,86 88.510,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.623,00 3.759,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 315.252,83 466.156,85

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 72.507,26 128.490,57
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 9.303,83 9.303,83
III. Gewinnvortrag 94.186,74 39.430,31
IV. Jahresfehlbetrag 55.983,31 -54.756,43
B. Rückstellungen 39.692,81 27.565,03
C. Verbindlichkeiten 203.052,76 310.101,25
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 114.108,86 171.664,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 315.252,83 466.156,85

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gutsche Tiefbau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens,- Finanz- und Ertragslage (§ 264 Abs. 2 HGB).

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt, Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen und Erträge werden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2010 übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro -50.000,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Art der Forderung zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011 TEuro kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 73,4 123,4 -50,0
sonstige Vermögensgegenstände 0,0 0,0 0,0
Summe 0,0 0,0 -50,0

Pensionsrückstellungen

keine

Passiv latente Steuern

keine

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 114.108,86 (Vorjahr: Euro 171.664,86).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 15.301,55 (Vorjahr: Euro 26.687,14).

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011 TEuro kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
gegenüber Kreditinstituten 99,2 10,3 73,6 15,3
aus Lieferungen und Leistungen 69,0 69,0 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 34,8 34,8 0,0 0,0
Summe 203,0 114,1 73,6 15,3

Bewertungseinheiten

Es wurden im Einzelnen folgende Bewertungseinheiten gebildet: keine

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen

Die Möglichkeit, Eigenkapitalanteile von Wertaufholungen in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen, war nicht gegeben.

Ausschüttungssperre

Werte für eine Ausschüttungssperre gem. § 268 Abs. 8 HGB liegen nicht vor.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 18. Dezember 2012 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der Bilanzverlust per 31.12.2011 in Höhe von -55.983,31 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Eine Ausschüttung an die Gesellschafter wurde nicht beschlossen.

Das verwendbare Eigenkapital zum 31. Dezember 2011 beträgt -55.983,31 €.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Armin Gutsche

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

keine

Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Die Gesellschaft ist kein unbeschränkt haftender Gesellschafter an weiteren Unternehmen.

Angaben zu Investmentvermögen

Das Unternehmen hält nicht mehr als 10 % der Anteile oder Anlageaktien eines inländischen Investmentvermögens i.S. des § 1 InvG.

Lagebericht

Geschäftsverlauf und Lage, sowie die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB als kleine Kapitalgesellschaft wurde auf die Erstellung eines Lageberichts gemäß § 289 HGB verzichtet.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Für die Richtigkeit:

 

Wittenberge, 18.12.2012

gez. Armin Gutsche, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2012 festgestellt.

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