Löwenthal Engineering GmbHLiquidiert

40549 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 70710
Eingetragen
30.7.2013
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Der Import von Produkten aus Lateinamerika nach Deutschland, der Export von Produkten aus Deutschland nach Lateinamerika, namentlich von Maschinen und Fahrzeugen, der Erwerb, die Veräußerung, die Bebauung sowie die Verwaltung von eigenen Grundstücken (mit Ausnahme solcher Geschäfte, für die eine Erlaubnis nach § 34 c GewO erforderlich ist), die Beteiligung an öffentlichen und privaten Ausschreibungen, die Bebauung von Grundstücken.

Historie

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Management

NameRolle
Thorsten Klee
seit 13.2.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

65329 Hohenstein
40.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Löwenthal Engineering GmbH (vormals: Bente Morawe & Pajares GmbH)

Düsseldorf (Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 50,50 0,00
I. Sachanlagen 0,50 0,00
II. Finanzanlagen 50,00 0,00
B. Umlaufvermögen 17.865,18 286,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.883,71 168,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.981,47 118,38
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 98.909,27 10.769,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 116.824,95 11.056,19

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 40.000,00 40.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -10.000,00 -10.000,00
2. eingefordertes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Verlustvortrag 40.769,60 39.681,00
III. Jahresfehlbetrag 88.139,67 1.088,60
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 98.909,27 10.769,60
B. Rückstellungen 1.500,00 750,00
C. Verbindlichkeiten 115.324,95 10.306,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 115.324,95 10.306,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 116.824,95 11.056,19

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen EUR &IND&.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 115.324,95 (Vorjahr: EUR 10.306,19).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Thorsten Klee ausgeübter Beruf: Kaufmann

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresverlust beträgt EUR 88.139,67.

Auf neue Rechnung werden EUR - 88.139,67 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Hohenstein, 1. Dez. 2014

gez. Thorsten Klee

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.12.2014 festgestellt.

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