Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 128801
Eingetragen
30.8.2013
Branche
Einzelhandel mit Back- und SüßwarenGroßhandel mit Zucker, Süßwaren und BackwarenHerstellung von Dauerbackwaren
Gegenstand
die Entwicklung und der Betrieb von Geschäftskonzepten im Bereich der Vermarktung und des Vertriebs von Funund Designartikeln bzw. Trendprodukten, darunter Lebensmittel, Merchandisingprodukte und andere Warengruppen.

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Pohl
seit 30.8.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Pechkeks Beteiligungs KG
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

PECHKEKS GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 53.714,13 78.545,66
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 565,00 9.296,00
II. Sachanlagen 53.149,13 35.511,13
III. Finanzanlagen 0,00 33.738,53
B. Umlaufvermögen 1.471.252,31 515.730,73
I. Vorräte 224.089,48 148.627,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 568.454,04 338.648,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 678.708,79 28.454,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28.892,62 32.612,70
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 327.593,65 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.881.452,71 626.889,09

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 0,00 152.990,10
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 321.925,00 129.425,00
III. Bilanzverlust 674.518,65 1.434,90
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 327.593,65 0,00
B. Rückstellungen 27.735,29 14.915,83
C. Verbindlichkeiten 1.853.717,42 458.983,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.881.452,71 626.889,09

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die PECHKEKS GmbH mit Sitz in Hamburg ist beim Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter der Nummer HRB128801 eingetragen und stellt den vorliegenden Jahresabschluss auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des Gesellschaftsvertrages auf.

Die Gesellschaft gilt nach § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind weitgehend im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden unverändert und stetig auf den vorliegenden Jahresabschluss angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 3 Jahren.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 3 bis 13 Jahren.

Die Vorräte, bestehend aus fertigen Erzeugnissen und Waren, wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelfallrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Angaben zur Bilanz

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in voller Höhe sonstige Vermögensgegenstände. Die Forderungen betreffen zugleich Forderungen gegenüber Gesellschaftern.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von € 1.434,90 einbezogen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamt
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2019
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5
 




gegenüber Kreditinstituten
26.666,19
7.428,00
22.806,12
0,00
   (Vorjahr)
129.782,33
103.530,43
21.552,00
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
762.273,39
762.273,39
0,00
0,00
   (Vorjahr)
85.032,29
85.032,29
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
1.064.777,84
1.064.777,84
0,00
0,00
   (Vorjahr)
244.168,54
244.168,54
0,00
0,00
 
 
 
 
0,00
 
 
 
 
0,00
Summe
1.853.717,42
1.834.479,23
22.806,12
0,00
   (Vorjahr)
458.983,16
432.731,26
21.552,00
0,00


Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von € 95.919,36 (Vorjahr: € 172.950,39) sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 5.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu Gunsten einzelner Geschäftsführer wurden im Geschäftsjahr folgende Kredite zu folgenden Bedingungen gewährt:

Kreditentwicklung
Betrag
 

Stand bisheriger Kredite
15.037,27
Rückzahlungen im Berichtsjahr
14.713,60
Neuvergaben im Berichtsjahr
0,00
=  neuer Kreditbestand
323,67


Der Posten betrifft kurzfristig fällige Rückzahlungsansprüche aus einem Kontokorrentrahmen. Die Forderungen werden mit 2% p.a.verzinst. Sicherheiten bestehen nicht.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 327.593,65 aus. Dieser resultiert im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten für erhaltene Medialeistungen, die im Geschäftsjahr im sonstigen betrieblichen Aufwand erfasst wurden. Nach dem Bilanzstichtag hat das leistende Unternehmen mit Vereinbarung aus dem Dezember 2020 auf diese Ansprüche gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten auflösend bedingt verzichtet. In Folge des Verzichtes in Höhe von € 621.683,12 wird das Eigenkapital einen positiven Saldo ausweisen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, 07.05.2021
gez. Andreas Pohl
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.05.2021 festgestellt.

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