Rusch Elektro- und Haustechnik GmbH

Steilshooper Allee 386, 22177 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 99712
Eingetragen
17.1.1996
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialReparatur und Instandhaltung von elektrischen Ausrüstungen
Gegenstand
Die Planung, Projektierung und Ausführung von Elektroinstallationsarbeiten und alle damit im Zusammenhang stehenden Haustechnikarbeiten sowie die Vermittlung von Bauleistungen im Haus- und Ausbaugewerbe.

Historie

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Management

NameRolle
Gerald Rusch
seit 2.1.2007
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rusch Elektro- und Haustechnik GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

31.12.2016
EUR
31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Geschäfts- oder Firmenwert 1.033,00 1.433,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.869,00 2.048,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge 1.674,75 2.005,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.097,01 25.148,71
2. sonstige Vermögensgegenstände 68.167,95 76.264,96 64.629,14
III. Kassen bestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 170.959,28 85.378,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 523,45 209,77
SUMME AKTIVA 253.324,44 180.852,33

Passivseite

31.12.2016
EUR
31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.615,72 25.615,72
II. Kapitalrücklage 20.228,58 20.228,58
III. Gewinnvortrag 50.382,29 35.648,35
IV. Jahres Überschuss 31.816,17 14.733,94
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 74.774,00 68.342,00
2. Steuerrückstellungen 14.506,38 5.681,96
3. sonstige Rückstellungen 9.852,92 99.133,30 8.066,27
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.361,21 558,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 4.361,21 (558,95)
2, sonstige Verbindlichkeiten 21.787,17 26.148,38 1.976,56
- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 26,95 (26,95)
- davon aus Steuern in EUR: 14.330,17 (449,86)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 13,80 (13,98)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 21.787,17 (1.976,56)
SUMME PASSIVA 253.324,44 180.852,33

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend §275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkosten verfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabeerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Rückdeckungsversicherungen werden mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital bewertet sofern keine Verrechnung mit ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtungen vorzunehmen ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt,

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 76.264,96 € 68.167,95 € 88.788,80 € 56.405,00 €

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.615,72 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden mit dem versicherungsmathematischen Teilwertverfahren berechnet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 26.148,38 € 26.148,38 € 0,00 €
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 2.535,51 € 2.535,51 € 0,00 €

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Gerald Rusch.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich des Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht Vorgelegen.

 

Hamburg, 30.06.2017

Geschäftsführer

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