ProjektSan Gesellschaft für Projekt-Bau und Sanierung mbHLiquidiert

89073 Ulm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 3667
Eingetragen
16.7.1998
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Erwerb, Sanierung und Verkauf von Wohnungen und Gebäuden; Erwerb, Bebauung und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Sanierung und Neubau von Wohnungen und Gebäuden für fremde Auftraggeber.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
75.00%
25.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

89195 Staig
37500
75.00%
89182 Bernstadt
12500
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ProjektSan Gesellschaft für Projekt-Bau und Sanierung mbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ auf 31. Dezember 2010

der Firma ProiektSan Gesellschaft für Proiekt-Bau und Sanierung mbH, Ulm

AKTIVA

EURO EURO Vorjahr
T-EURO
A) Anlagevermögen
1. Grundstücke und Gebäude 228.796,00 232
B) Umlaufvermögen
I. Vorräte 25.000,00 92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.102,47 0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 6.070,79 44
C) Rechnungsabgrenzungsposten
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 11
307.969,26 379

PASSIVA

EURO EURO Vorjahr
T-EURO
A) Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital 12.782,29 13
II. Kapitalrücklage 42.300,00 42
III. Verlustvortrag - 52.553,71 - 85
IV. Jahresüberschuss 13.419,75 33
15.948,33 3
B) Rückstellungen 14.914,00 37
C) Verbindlichkeiten 277.106,93 339
307.969,26 379

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB unter Beachtung der Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend § 266 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Umlaufvermögen

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt verlustfrei.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt/ermittelt

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung und Restlaufzeit:

Stand 31.12.2010
EURO
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
EURO
über 1 Jahr
EURO
a) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 47.600,00 47.600,00 0,00
b) Sonstige Vermögensgegenstände 502,47 502,47 0,00
48.102,47 48.102,47 0,00

Ausstehende Einlagen

In Höhe von EURO 12.782,30 bestehen noch ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt It. Gesellschaftsvertrag EURO 25.564,59.

Sonstige Rückstellungen

Unter dem Posten "Sonstige Rückstellungen" sind Rückstellungen für Fremdarbeiten in Höhe von EURO 12.000,00 ausgewiesen. Desweiteren wurden noch Beträge für z.B. Abschlusskosten ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

- siehe Seite 4 -

Verbindlichkeiten Stand 31.12.2010
EURO
mit einer Restlaufzeit von gesicherte Beträge
EURO
Art der Sicherheit
bis zu 1 Jahr
EURO
1-5 Jahr
EURO
mehr als 5 Jahre
EURO
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 239.558,20 239.558,20 0,00 0,00 239.558,20 Grundschuld und Bürgschaften von Dritten
2. Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.706,89 16.706,89 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten 20.841,84 20.841,84 0,00 0,00 0,00
277.106,93 277.106,93 0,00 0,00 239.558,20

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288, 2 HGB unterlassen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. Sonstige Angaben

Alleiniger Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr German Fink, Bernstadt.

Ergebnisverwendung:

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss mit dem bestehenden Verlustvortrag zu verrechnen.

 

Ulm, 28.10.2011

ProjektSan Gesellschaft für Projekt-Bau und Sanierung mbH

Dipl.-Ing. (FH) German Fink

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