Informatik- und Rechenzentrum Guben GmbH

Forster Straße 64, 03172 Guben, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Cottbus HRB 1576
Eingetragen
20.7.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
EDV-Beratung und Schulung, Hard- und Softwarevertrieb, Büroausstattungen, Export und Import, Rechenleistungen, Datenerfassung, Installation von Rechennetzen und Bildschirmsystemen, Serviceleistungen für Informationssysteme sowie sämtliche damit zusammenhängende den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte

Historie

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Management

NameRolle
Sylvio Krüger
seit 7.2.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

03172 Guben, Sprucker Straße 79
45000
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Informatik- und Rechenzentrum Guben GmbH

Guben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Finanzamt: Cottbus

Steuer-Nr.: 056/111/02234

B I L A N Z zum 31. Dezember 2012

IRG GmbH Rechenzentrum und Bürotechnik, Guben

AKTIVA

EUR EUR Vorjahr
Aussenstehende Einlage auf das gezeichnete Kapital      
Anlagenvermögen      
Immaterielle Vermögensgegenstände      
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 0,00
Geschäfts- und Firmenwert      
Sachanlagen      
Grundstücke , grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken      
Technische Anlagen und Maschinen      
Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung 826,06 826,06 1.086,04
Finanzanlagen      
Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
Umlaufvermögen      
Vorräte      
Unfertige Leistungen      
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 14.950,00 14.950,00 15.628,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.545,16   4.242,44
sonstige Vermögensgegenstände 2.228,35 9.773,51 2.944,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR      
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   19.708,97 16.728,13
Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 560,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag     0,00
    45.258,54 41.188,61

PASSIVA

     
  EUR EUR Vorjahr
Eigenkapital      
Gezeichnetes Kapital   25.564,59 25.564,59
Gewinnvortrag / Verlustvortrag   -6.660,97 -22.517,83
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag   -260,59 15.856,86
Nicht gedeckter Fehlbetrag      
buchmäßiges Eigenkapital      
Rückstellungen      
sonstige Rückstellungen 5.996,00 5.996,00 5.450,00
Verbindlichkeiten      
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00      
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.801,72   8.404,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.404,37      
Sonstige Verbindlichkeiten 6.817,79 20.619,51 8.430,62
- davon aus Steuern EUR 460,50      
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.817,79      
Sonstige Passiva   0,00 0,00
    45.258,54 41.188,61

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2012

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der IRG GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die Gliederung entspricht dem gesetzlich vorgeschriebenen Schema für große Kapital-gesellschaften.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,00 werden im Jahr des Zugangs entsprechend § 6(2) EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Die in Ausführung befindlichen Aufträge / Warenbestand wurde anhand der Buchhaltung ermittelt.

Die Forderungen sind unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken bewertet.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

Es wurden keinerlei Sonderabschreibungen getätigt .

Auswirkungen steuerrechtlich begründeter Maßnahmen auf das Jahresergebnis

Es gibt keine Beeinflussung der auf Grund allein nach steuerrechtlichen Vorschriften durchgeführten Maßnahmen.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen gg. Gesellschafter

Gegenüber Gesellschaftern bestehen keine Forderungen.

Angaben und Erläuterungen zu den Rückstellungen

Im Posten Sonstige Rückstellungen sind Beratung-, Prüfungs-, Archivierungs- und Abschlusskosten für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von € 5.996,00 ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 20.619,51

Laufzeiten von Forderungen und Verbindlichkeiten

< 1 Jahr 2-5 Jahre > 5 Jahre gesamt
Forderungen aus Vermietung - - - -
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 7.545,16 - - dto
Sonstige Vermögensgegenstände 2.228,35 - - dto
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 19.708,97 - - dto
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 - - dto
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.801,72 - - dto
Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter - 0,00 - -

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen Verpflichtungen

Unter der Bilanz auszuweisende oder andere Haftungsverpflichtungen bestehen nicht.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Aufgrund des Verlustvortrages kann keine Ausschüttung vorgenommen werden.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von Herrn Sylvio Krüger geführt.

Personalaufwand

Der Personalaufwand des Geschäftsjahres gliedert sich wie folgt:

a) Löhne und Gehälter € 62.114,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung € 12.455,48

davon für Altersversorgung und für Unterstützung

Angaben zu den Gesellschaftern

Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren folgende Gesellschafter an der Firma beteiligt:

 

Herr Peter Güth

 

Herr Hirschmann

Der Jahresabschluss wurde festgestellt am 20.02.2013

 

Gez. Herr Sylvio Krüger / Geschäftsführer

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