Demm Textil Handels GmbHLiquidiert

Wermbachstraße 44, 63739 Aschaffenburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 12593
Vorher
MON SHOWROOM GmbHDemm Jeans GmbH
Eingetragen
23.9.2013
Branche
Großhandel mit TextilienEinzelhandel mit TextilienGroßhandel mit Bekleidung
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel mit Mode und zwar B2B und B2C, sowohl online als auch offline (durch Handelsvertreter)

Historie

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Management

NameRolle
Medine Irat
seit 20.2.2019
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Demm Textil Handels GmbH (vormals: Demm Jeans GmbH)

Mainaschaff

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 29.022,00 4.012,00
I. Sachanlagen 29.022,00 4.012,00
II. Finanzanlagen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 5.945,41 15.753,57
I. Vorräte 0,00 5.491,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.028,87 6.331,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.916,54 3.931,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 47,96 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 35.015,37 19.765,57

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 3.306,21 10.653,41
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 14.346,59 0,00
III. Jahresfehlbetrag 7.347,20 14.346,59
B. Rückstellungen 1.180,66 876,05
C. Verbindlichkeiten 30.528,50 8.236,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 35.015,37 19.765,57

Anhang


 
Anhang

 
Der Jahresabschluss der Demm Jeans GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und
Konsolidierung

 

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten


Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 2.028,87 (Vorjahr: Euro 6.331,57).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 30.528,50 (Vorjahr: Euro 8.236,11).


Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

 
 
 
 
Erster Geschäftsführer:
von 18.07.2013 - 22.09.2013
Haki Irat
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
von 23.09.2013 - 18.11.2013
Haki Irat
 
Kaufmann
von 18.11.2013 - 30.09.2014
Iren Cengiz
 
Kaufmann
von 01.10.2014 - 25.05.2015
Haki Irat
 
Kaufmann
von 25.05.2015 -
Dilek Kurt
 
Kauffrau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unterschrift der Geschäftsleitung

 

  Mainaschaff, den 04.08.2015
gez. Haki Irat
Ort, Datum
Unterschrift



Person (Unterschrift der Geschäftsleitung)
  

Titel
 
Vorname
 Haki
Name
Irat
Funktion
Geschäftsführer zum Abschlussstichtag 31.12.2014
andere Attribute
 


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.08.2015 festgestellt.

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