Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 726059
Vorher
Herceg UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
20.1.2011
Branche
Dachdeckerei und BauspenglereiGlasergewerbeZimmerei und Ingenieurholzbau
Gegenstand
Flachdachbau, Hallenbau, Trockenbau

Historie

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Management

NameRolle
Tihomir Herceg
seit 20.1.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ulm
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Herceg GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.7.2014
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 1.897,00
I. Sachanlagen 0,00 1.897,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 1.897,00
B. Umlaufvermögen 759.952,20 1.174.112,16
I. Vorräte 19.500,00 89.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 670.742,25 1.085.112,16
1. sonstige Vermögensgegenstände 670.742,25 1.085.112,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 69.709,95 0,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 1.565.883,75 763.003,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.325.835,95 1.939.012,72

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.7.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 788.003,56 370.339,10
III. Jahresfehlbetrag 802.880,19 417.664,46
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 1.565.883,75 763.003,56
B. Rückstellungen 238.149,66 235.749,66
C. Verbindlichkeiten 2.087.686,29 1.703.263,06
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 120.203,52
2. sonstige Verbindlichkeiten 2.087.686,29 1.583.059,54
davon aus Steuern 0,00 164.774,93
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 8.694,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.325.835,95 1.939.012,72

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.08.2014 - 31.12. 2014

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für mittelgroße Kapitalgesellschaften / Gesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet.

Die Anzahlungen werden ab dem Geschäftsjahr 2012 direkt in die Erlöse gebucht.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Rumpf-WJ zum 31.07.2014 davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 644.091,33 0,00 1.060.348,84 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 26.650,92 0,00 24.763,32 0,00

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 0,00 ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen und Jahresabschlussverpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.814.195,34 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 273.490,95 0,00 0,00
Rumpf-WJ zum 31.07.2014 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 120.203,52 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.333.913,30 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 249.146,24 0,00 0,00

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Jochen Eisenbeis (Insolvenzverwalter).

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Das Unternehmen ist Insolvent. Durch die Realisierung der Haftungsrisiken wurden diese analog zum Insolvenzgutachten erfasst.

 

Ulm

Jochen Eisenbeis, Insolvenzverwalter

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.4.2016.

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