Reifen Englmeier GmbHLiquidiert

Pointenstraße 3, 94209 Regen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Deggendorf HRB 1758
Eingetragen
13.8.1996
Branche
Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Handel mit und die Montage von Reifen, Felgen und Zubehör, sowie die Durchführung von Achs- und Spurvermessungen, daneben der Kfz-Handel und die Kfz-Reparatur

Historie

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Management

NameRolle
Robert Englmeier
seit 28.1.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Reifen Englmeier GmbH

Regen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

101.415,50

67.353,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

33.650,50

8.479,00

III. Finanzanlagen

67.765,00

58.874,00

B. Umlaufvermögen

224.338,56

252.147,79

I. Vorräte

62.615,00

89.940,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

161702,36

149.411,46

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

21,20

12.796,33

C. Rechnungsabgrenzungsposten

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

6.934,00

121.960,09

2.400,00

75.794,97

Summe Aktiva

454.648,15

397.695,76



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Verlustvortrag

-147.524,68

-101.359,56

V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

121.960,09

75.794,97

B. Rückstellungen

61.720,00

56.356,00

C. Verbindlichkeiten

392928,15

341.339,76

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

454.648,15

397.695,76

ANHANG

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, wurden gemäß § 265 Absatz 8 HGB nicht angegeben.

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009 wurden die Grundlagen der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) berücksichtigt. Ergänzend hierzu waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den Abgrenzungsmerkmalen des § 267 Absatz 1 HGB handelt es sich am Abschlussstichtag um eine kleine Kapitalgesellschaft (GmbH).

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Absatz 1 HGB aufgestellt.

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt (§ 253 Absatz 1 u. 2 HGB).

Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen. Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, deren Werte 150,00 € aber nicht 1.000,00 € übersteigen, wird im Jahr der Anschaffung ein Sammelposten analog § 6 Abs. 2a EStG gebildet. Bewegliche Gegenstände bis zu einem Wert von 150,00 € werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe aufwandswirksam berücksichtigt.

Die Finanzanlagen werden mit dem Nennwert bzw. mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital der Versicherungsgesellschaft angesetzt.

Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten bewertet. Beim Ansatz der Herstellungskosten sind anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten sowie Zinsen für Fremdkapital nicht einbezogen worden (§ 255 Absatz 2 u. 3 HGB).

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet.

Liquide Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 250 Absatz 1 HGB).

Pensionsrückstellungen werden entsprechend den steuerlichen Bestimmungen des § 6a EStG, des Abschnittes R 6a EStR 2005, der EStÄR 2008 und des § 249 HGB nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik bei Anwendung eines Rechnungszinses von 6% p.a. mit dem Teilwert gebildet. Als Rechnungsgrundlagen dienten die "Richttafeln 2005 G" von Dr. Klaus Heubeck.

Steuerrückstellungen bzw. sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Absatz 1 HGB).

Allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten ist in angemessener Höhe Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften, Wechselobligo, Gewährleistungsverpflichtungen und Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Gegenüber dem Gesellschafter und Geschäftsführer, Herrn Robert E n g l m e i e r, bestand am 31. Dezember 2009 eine Verbindlichkeit in Höhe von 205.264,-- €. Diese wird in Form eines Kontokorrentkontos abgerechnet und mit 3 % verzinst.

Die Verbindlichkeit gegenüber dem geschäftsführenden Gesellschafter wird in der Bilanz als "Gesellschafter-Darlehen Robert Englmeier" mit 205.264,-- € ausgewiesen.

Im Geschäftsjahr 2009 war als Geschäftsführer

Herr Robert Englmeier, Tresdorfer Str. 10, 94234 Viechtach

gänzjährig bestellt.

 

Robert Englmeier, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04.04.2011

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