Treppen Team GmbH
Delbrück
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007
Bilanz zum 31. Dezember 2007
Treppen Team GmbH, Delbrück
AKTIVA
|
|
01.01.2007 - 31.12.2007 |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
0,00 |
| - davon
eingefordert |
0,00 |
| Aufwendungen für
die Ingangsetzung und Erweiterung des
Geschäftsbetriebes |
0,00 |
| Aufwendungen für
die Währungsumstellung auf den Euro |
0,00 |
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
| 1. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten |
0,00 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0,00 |
| 3. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
| Summe immaterielle
Werte |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| Summe Sachanlagen |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
| 6. Sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
| 7.
Genossenschaftsanteile |
0,00 |
| 8.
Rückdeckungsansprüche aus
Lebensversicherungen |
0,00 |
| Summe Finanzanlagen |
0,00 |
| Summe
Anlagevermögen |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| I. Vorräte |
|
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
23.870,61 |
| 3. in Ausführung
befindliche Bauaufträge |
0,00 |
| 4. in Arbeit befindliche
Aufträge |
0,00 |
| 5. fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
| 6. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
| 7. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
| Summe Vorräte |
23.870,61 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
7.200,91 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
| 4. eingeforderte noch
ausstehende Einlagen |
0,00 |
| 5. eingeforderte
Nachschüsse |
0,00 |
| 6. sonstige
Vermögensgegenstände |
28.456,31 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
| Summe Forderungen |
35.657,22 |
| III. Wertpapiere |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. eigene Anteile |
0,00 |
| 3. sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
| Summe Wertpapiere |
0,00 |
| IV. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten |
2.255,62 |
| Summe
Umlaufvermögen |
61.783,45 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
| I. Sonstige
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| II. Disagio |
0,00 |
| Summe
Rechnungsabgrenzungspositionen |
0,00 |
| D. Abgrenzung latenter
Steuern |
0,00 |
| F. Sonstige Aktiva |
0,00 |
| SUMME AKTIVA |
61.783,45 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
01.01.2007 - 31.12.2007 |
| F. Eigenkapital |
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
25.200,00 |
| II. Nicht eingeforderte
ausstehende Einlagen |
0,00 |
| III. Eingefordertes
Kapital |
0,00 |
| IV.
Kapitalrücklage |
2.541,15 |
| - davon eingefordertes
Nachschußkapital |
0,00 |
| V.
Gewinnrücklage |
|
| 1. Gesetzliche
Rücklage |
0,00 |
| 2. Rücklage
für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
Satzungsmäßige Gewinnrücklagen |
0,00 |
| 4. Andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| Summe
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| VI. Gewinnvortrag |
0,00 |
| VII. Verlustvortrag |
-30.648,17 |
| VIII.
Jahresüberschuß/-fehlbetrag |
-31.020,59 |
| IX. Gewinnvortrag auf
neue Rechnung |
0,00 |
| X. Verlustvortrag auf
neue Rechnung |
0,00 |
| XI. nicht gedeckter
Fehlbetrag |
0,00 |
| XII. Variables
Kapital |
0,00 |
| Summe Eigenkapital |
-33.927,61 |
| G. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
0,00 |
| H.
Rückstellungen |
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| 4. Rückstellungen
für latente Steuern |
0,00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
0,00 |
| Summe
Rückstellungen |
0,00 |
| I.
Verbindlichkeiten |
|
| 1. Anleihen |
0,00 |
| - davon konvertibel |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
| - davon mir einer
Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von über fünf Jahren |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
4.065,05 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
| davon mir einer
Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren |
0,00 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
| - davon mir einer
Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
24.089,92 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
| - davon mir einer
Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren |
0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
| - davon mir einer
Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren |
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbunden Unternehmen |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
| - davon mir einer
Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren |
0,00 |
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
| - davon mir einer
Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren |
0,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
67.556,09 |
| - davon aus Steuern |
28.335,40 |
| - davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
| - davon mir einer
Laufzeit von bis zu fünf Jahren |
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren |
0,00 |
| Summe
Verbindlichkeiten |
95.711,06 |
| J.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| K. Sonstige Passiva |
0,00 |
| SUMME PASSIVA |
61.783,45 |
Anhang zum 31. Dezember 2007
Treppen-Team GmbH
Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007
ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, die
durch das Bilanzrichtlinien-Gesetz mit Wirkung zum 31.
Januar 1986 geändert wurden, aufgestellt worden. Die
folgenden Erläuterungen umfassen die Angaben, die in
den neben Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
aufzustellenden Anhang aufzunehmen sind.
Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Erläuterungen zur Bilanz
Wir haben die Vermögensgegenstände zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und die Schulden zu
Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Etwaige
Wahlrechte im Bilanzansatz wurden durchgängig nach
steuerlichen Grundsätzen entschieden.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten vermindert um nutzungsbedingte,
planmäßige Abschreibungen angesetzt.
Die planmäßigen Abschreibungen im
Anlagevermögen wurden linear vorgenommen. Die
Vereinfachungsregelung in Abschn. 44 (2) EStR wurde
übernommen. Die Bewertungsfreiheit gemäß
§ 6 (2) EStG wurde handelsrechtlicher Übung
entsprechend für diejenigen
Vermögensgegenstände des abnutzbaren
Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung
fähig sind, in Anspruch genommen, soweit deren
Netto-Anschaffungskosten EUR 410,00 nicht
übersteigen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
sind zu Nominalbeträgen unter Berücksichtigung
aller erkennbaren Risiken angesetzt.
Forderungsspiegel
Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen teilen sich
hinsichtlich der Fristigkeit wie folgt auf:
|
Forderungen |
unter 1 Jahr
in EUR |
über 1 Jahr
in EUR |
Gesamt
in EUR |
davon an verbundene UN
in EUR |
davon an Gesellschafter
in EUR |
| Ausleihungen |
|
|
|
|
|
| Lieferungen u.
Leistungen |
7.200,91 |
|
7.200,91 |
|
|
| Sonstige
Vermögensgegenstände |
28.456.31 |
|
28.456,31 |
|
|
| Gesamt |
35.657,22 |
|
35.657,22 |
|
|
Die Bewertung der flüssigen Mittel (Bankguthaben)
erfolgte zu Nennwerten.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis
zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen
Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene
Geschäftsjahr betreffen.
Die Verbindlichkeiten sind zu
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
Verbindlichkeitsspiegel
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten teilen
sich hinsichtlich der Fristigkeit wie folgt auf:
|
Verbindlichkeiten |
unter 1 Jahr
in EUR |
über 1 Jahr
in EUR |
über 5 Jahre
in EUR |
Gesamt
in EUR |
davon an verbundene UN
in EUR |
davon an Gesellschafte
in EUR |
| bei
Kreditinstituten |
4.065,05 |
|
|
4.065,05 |
|
|
| Lieferungen +
Leistungen |
24.089,92 |
|
|
24.089,92 |
|
|
| Verbundene
Unternehmen |
|
|
|
|
|
|
| Sonstige |
67.556,09 |
|
|
67.556,09 |
|
39.171,81 |
| davon: Steuern im Rahmen
sozialer Sicherheit |
28.335,40 |
|
|
28.335,40 |
|
|
| Gesamt |
95.711,06 |
|
|
95.711,06 |
|
39.171,81 |
Die Bewertung erfolgte durchgängig nach den
steuerlich günstigsten Grundsätzen.
Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr bestand die
Geschäftsführung aus
Herrn Thomas Rüschhoff
Delbrück, den
3.04.2009
Treppen-Team
GmbH
Thomas
Rüschhoff
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