BALANCE Mobiler Pflegedienst GmbH

Querstraße 15, 04103 Leipzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 32297
Vorher
BALANCE Sieger GmbH
Eingetragen
7.3.2016
Branche
Ambulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Ausführung von stationären und ambulanten Pflegeleistungen für pflegebedürftige Menschen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Susanna Sieger
seit 7.3.2016
Geschäftsführer
Konstantin Sieger
seit 7.3.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Konstantin Sieger
04103 Leipzig, Littstraße 7 A
12.500 €
50.00%
Susanna Sieger
04103 Leipzig, Littstraße 7 A
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

BALANCE Mobiler Pflegedienst GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 36.869,00 35.588,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.931,00 2,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.930,00 1,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 1,00 1,00
II. Sachanlagen 34.938,00 35.586,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 1.065,00 1.212,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 33.871,00 33.210,00
3. Fahrzeuge 2,00 1.164,00
B. Umlaufvermögen 346.724,63 437.688,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 257.883,07 325.068,32
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 145.714,10 187.082,34
2. sonstige Vermögensgegenstände 112.168,97 137.985,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 102.664,93 126.184,38
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 88.841,56 112.620,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.265,53 11.390,80
Aktiva 403.859,16 484.667,22

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 335.570,44 324.879,02
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 310.570,44 299.879,02
davon Gewinnvortrag 184.880,02 339.494,18
B. Rückstellungen 34.975,70 19.805,66
1. Steuerrückstellungen 8.625,70 0,00
2. sonstige Rückstellungen 26.350,00 19.805,66
C. Verbindlichkeiten 27.438,02 130.607,54
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.966,08 11.161,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.966,08 11.161,88
2. sonstige Verbindlichkeiten 20.471,94 119.445,66
davon aus Steuern 11.069,41 36.675,39
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 9.401,69 6.440,44
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 20.471,94 44.445,66
D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.875,00 9.375,00
Passiva 403.859,16 484.667,22

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 626.211,08 554.395,28
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 25.554,65 22.426,47
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 655.750,12 540.601,62
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand 3.500,00 7.464,80
5. sonstige betriebliche Erträge 72.072,51 36.950,08
6. Materialaufwand 95.104,17 99.494,67
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 562,83 114,53
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 94.541,34 99.380,14
7. Personalaufwand 972.672,51 845.718,26
a) Löhne und Gehälter 797.888,67 692.157,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 174.783,84 153.560,67
davon Aufwendungen für Altersversorgung 5.319,80 7.176,26
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen 54.272,43 31.098,07
9. Mieten, Pacht, Leasing 102.574,41 85.354,67
10. Abschreibungen 15.392,54 16.340,23
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 15.392,54 16.340,23
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 14.972,46 16.074,05
12. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.243,34 5.954,80
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 833,92 448,91
14. Jahresüberschuss 125.690,42 62.252,41
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 184.880,02 339.494,18
16. Vorabausschüttung / beschlossene Ausschüttung für das Geschäftsjahr   101.867,57
17. Bilanzgewinn 310.570,44 299.879,02

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: BALANCE Mobiler Pflegedienst GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Leipzig
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Leipzig
Register-Nr.: 32297

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 102.664,93 EUR (Vorjahr: 126.184,38 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 92.658,50 EUR (Vorjahr: 116.177,95 EUR).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 184.880,02 EUR einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Sicherheiten wurden nicht gewährt.
Für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gilt der übliche Eigentumsvorbehalt.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 27.438,02 EUR (Vorjahr: 130.607,54 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 1.419,03 EUR (Vorjahr:  0,00 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 75.000,00 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 83.967,72 sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 22,0.

Als Geschäftsführer im Berichtsjahr waren bestellt:
Konstantin Sieger, einzelvertretungsbefugt, befreit nach § 181 BGB: Ja
Susanna Sieger, einzelvertretungsbefugt, befreit nach § 181 BGB: Ja



Ort, Datum

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2024 festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

Organisationen an dieser Adresse

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