Fliesen Weber GmbHLiquidiert

63179 Obertshausen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Offenbach am Main HRB 11020
Eingetragen
4.11.2002
Branche
Großhandel mit SanitärkeramikGroßhandel mit keramischen Erzeugnissen und GlaswarenGroßhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik, ohne Spezialisierung auf eine der Produktgruppen
Gegenstand
Der Groß- und Einzelhandel mit Fliesen, Platten und Sanitärartikeln sowie mit dazugehörigen Baustoffen und Werkzeugen und die Durchführung von Fliesen-, Platten- und Mosaikverlegearbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Georg Weber
seit 12.1.2021
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fliesen Weber GmbH

Obertshausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.721,10 3.163,10
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 2.719,10 3.161,10
B. Umlaufvermögen 67.502,18 80.613,79
I. Vorräte 8.281,78 3.257,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.829,78 75.965,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.390,62 1.390,62
Bilanzsumme, Summe Aktiva 70.223,28 83.776,89

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 11.770,62 7.902,80
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 17.661,79 17.203,98
III. Jahresüberschuss 3.867,82 -457,81
B. Rückstellungen 2.980,00 1.900,00
C. Verbindlichkeiten 55.472,66 73.974,09
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 55.472,66 73.974,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 70.223,28 83.776,89

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Fliesen Weber GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB sowie
§ 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.
Die Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB, modifiziert durch die Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 268 - 274a HGB) wurden beachtet.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256a HGB aufgestellt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens (Zugänge 2011) bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Zugänge bis 2009) mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet. Dieser Posten wird nutzungsdauer- und zeitanteiligunabhängig jährlich mit 20% aufgelöst.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die flüssigen Mittel und das Eigenkapital wurden mit dem Nennwert angesetzt.
Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe des gezeichneten Kapitals

Das gezeichnete Kapital beträgt 50.000,00 DM.

Angaben zur Besicherung der Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 37.697,16 Euro.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

- Bürgschaft, Grundschulden und Eigentumsvorbehalte

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Zum Bilanzstichtag bestanden Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von 8.110,23 Euro.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Georg Weber, Kaufmann, geführt.

Angaben zu Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
7.140,21


 
Geschäftsführer:
gez. Georg Weber
16.04.2012
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.04.2012 festgestellt.

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