Carl Goost GmbH & Co. KG

42289 Wuppertal, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRA 10189
Eingetragen
27.5.2003

Finanzübersicht

Historie

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Management

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Carl Goost GmbH & Co. KG

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 19.785,00 21.107,00
I. Sachanlagen 1.335,00 2.657,00
II. Finanzanlagen 18.450,00 18.450,00
B. Umlaufvermögen 137.227,30 209.596,37
I. Vorräte -49.343,02 4.424,29
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 124.566,21 340.022,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 185.869,34 204.548,90
davon gegen Gesellschafter 7.911,62 7.911,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 700,98 623,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.846,30 8.921,64
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kommanditisten 186.484,02 124.960,05
Aktiva 347.342,62 364.585,06

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 83.012,59 72.710,86
I. Kapitalanteile 83.012,59 72.710,86
1. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter 83.012,59 72.710,86
II. Bilanzgewinn 0,00 0,00
B. Rückstellungen 50.465,00 85.088,00
C. Verbindlichkeiten 213.865,03 206.786,20
Passiva 347.342,62 364.585,06

Anhang

CARL GOOST GmbH & Co. KG Bauunternehmung

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Carl Goost GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Wuppertal. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Wuppertal unter HRA 10189 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 Satz 2, 266 ff. HGB). Soweit im Berichtsjahr Ausweisänderungen vorgenommen wurden, wurden die Vorjahreszahlen angepasst.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden bei Aufstellung des Jahresabschlusses angewendet:

Grundlage für die Bewertung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bilden die Anschaffungskosten.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die in Arbeit befindlichen Bauleistungen wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Darauf entfallende Sollzinsen wurden aktiviert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit dem Betrag angesetzt, mit dem sie Aufwand nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Rückstellungen wurden in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beur­tei­lung erforderlich ist; sie berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekanntgewordenen Schulden und Risiken, die abgelaufene Geschäftsjahre betreffen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Zugänge wurden im Zugangsjahr zeitanteilig abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (bewegliche Gegenstände mit Anschaffungskosten bis 800,00 €) wurden unter Gebrauch des Wahlrechts gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen bestehen in Höhe von 185.869,34 € (Vorjahr: 204.548,90 €). Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 7.911,62 € (Vorjahr: 7.911,62 €) enthalten. Diese haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekanntgewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie betreffen im Wesentlichen die Kosten der Jahresabschlusserstellung und Rückstellungen für Gewährleistungen.

4. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (Vorjahr ebenso).

Verbindlichkeiten i.H.v. 83.209,51 € (Vj.: 40.424,59 €) sind durch selbstschuldnerische Bürgschaften und Sicherungsübereignung besichert.

IV. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer im Geschäftsjahr

Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 15 Arbeitnehmer beschäftigt.

Überschuldung

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet, der nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Fehlbetrag beträgt 186.484,02 €. Die Gesellschaft wurde über die Rechtsfolgen insbesondere der Zahlungsunfähigkeit bzw. der drohenden Zahlungsunfähigkeit informiert.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist auftragsgemäß unter der Annahme der Fortführungsprognose erstellt.

 

Wuppertal, den 1. Dezember 2023

gez.
Annette Goost-Bartmann


sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2023 festgestellt.

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