Motec CNC-Technik GmbHLiquidiert

78183 Hüfingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 706267
Eingetragen
3.1.2011
Branche
Reparatur und Instandhaltung von MaschinenGroßhandel mit WerkzeugmaschinenReparatur und Instandhaltung von zivilen Luft- und Raumfahrzeugen
Gegenstand
Ankauf und Verkauf sowie Reparatur und Instandhaltung von Werkzeugmaschinen

Historie

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Management

NameRolle
Tanja Fetz
seit 20.11.2015
Prokura
Marco Opitz
seit 3.1.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hauptstr. 29, 78183 Hüfingen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Motec CNC-Technik GmbH

Hüfingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 113.151,01 109.859,01
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 17.506,00
II. Sachanlagen 87.152,00 66.355,00
III. Finanzanlagen 25.998,01 25.998,01
B. Umlaufvermögen 2.029.824,75 1.923.170,91
I. Vorräte 736.079,00 567.923,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.215.794,27 1.273.924,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 77.951,48 81.323,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.766,13 10.421,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.153.741,89 2.043.451,58

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 235.409,20 385.080,79
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 2.745,00 2.745,00
III. Bilanzgewinn 207.664,20 357.335,79
B. Rückstellungen 27.505,73 53.560,73
C. Verbindlichkeiten 1.890.826,96 1.604.810,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.153.741,89 2.043.451,58

Anhang



1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.1 Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Motec CNC-Technik GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Hüfingen

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Freiburg

Register-Nr.: 706267

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben zur Bilanz

3.1 Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 357.335,79 einbezogen.

3.2 Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 452.260,65 (Vorjahr: EUR 452.288,69).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 1.849.444,70 (Vorjahr: EUR 1.539.023,45).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 41.382,26 (Vorjahr: EUR 65.786,61).

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8,0.

4.2 Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
EUR
Stand bisheriger Kredite
16.759,33
Rückzahlungen im Berichtsjahr
8.410,77
Neuvergaben im Berichtsjahr
963,49
=  neuer Kreditbestand
9.312,05
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
 
Auszahlungsbetrag
 
963,49
Rückzahlungsbetrag
 
8.410,77
Zinssatz
 
2,00
Laufzeit
 
unbegrenzt
Sicherheiten
keine
 



Unterschrift der Geschäftsführung

Hüfingen, 03. August 2018
 
Ort, Datum
Marco Opitz

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.08.2018 festgestellt.

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