2009 Gastro GmbHLiquidiert

46045 Oberhausen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 21149
Vorher
Zweitausendneun Gastro UG (haftungsbeschränkt)2009 Gastro UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
30.3.2009
Branche
Großhandel mit Blumen und PflanzenGroßhandel mit Obst, Gemüse und KartoffelnGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
ist der Betrieb von Restaurants, ein italienischer Groß- und Einzelhandel sowie der Handel mit Pflanzen, Topfpflanzen, Kleinmöbeln und Deko-Artikeln.

Historie

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Management

NameRolle
Maurizio Vigna
seit 3.12.2014
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

2009 Gastro GmbH

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 22.078,00 24.234,00
I. Sachanlagen 22.078,00 24.234,00
B. Umlaufvermögen 37.866,81 23.685,33
I. Vorräte 12.810,42 12.109,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.958,13 6.548,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.098,26 5.027,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.106,85 557,39
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 12.817,34
E. sonstige Aktiva 51,43 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 61.103,09 61.294,06

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 291,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 37.817,34 19.970,05
III. Jahresüberschuss 13.108,34 -17.847,29
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 12.817,34
B. Rückstellungen 4.200,00 3.400,00
C. Verbindlichkeiten 56.612,09 57.894,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 61.103,09 61.294,06

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu 150,00 EUR werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der fertigen Erzeugnisse und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
EUR EUR EUR EUR
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.958,13 14.117,60 6.548,25 3.415,21

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 14.117,60 EUR ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000,00 EUR ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten 56.612,09 19.942,50 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten 57.894,06 28.614,22 0,00
Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit
Chiarello, Pietro Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Oberhausen, den

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 5.9.2012.

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