Hansen Holzbau GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Flensburg HRB 1898 HU
Eingetragen
11.7.2005
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus HolzZimmerei und IngenieurholzbauHerstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz
Gegenstand
die Ausführung, Herstellung und Fertigung aller Arten von Zimmererarbeiten einschließlich aller Maurerarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Jan Hansen
seit 26.7.2006
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kidderminster Ring 45, 25813 Husum
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hansen Holzbau GmbH i.L.

Bredstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 5.632,60 5.632,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.632,60 5.632,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.632,60 5.632,60

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 4.732,60 5.132,60
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 20.267,40 19.867,40
B. Rückstellungen 900,00 500,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.632,60 5.632,60

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
 
In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.
 
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.
 
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.
 
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".
 
Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.
 
Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Posten des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
 
B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
I. Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
 
Die Bilanzierungsverbote nach § 248 (1) und § 248 (2) HGB wurden beachtet.
 
Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 (1) HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.
 
Soweit Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 (7) HGB im Anhang angegeben.
 
II. Bewertungsmethoden
Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen. Soweit zulässig wurden steuerrechtliche Regelungen mitberücksichtigt.
 
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.
 
Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
 
Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.
 
Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden durchgeführt.
 
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
 
Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.
 
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
 
Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.
 
C. Angaben zu Bilanzposten
I. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >5 Jahre gem. § 285 Nr. 1a HGB betragen 0,00  €.
 
II. Forderungen und Verbindlichkeiten i.S.d. §42 III GmbHG
Die Gesellschaft hat Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 5.632,60 € .
 
III. Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust
In dem Posten Bilanzverlust in Höhe von 20.267,40  € ist ein Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von              € 19.867,40 enthalten.
 
D. Sonstige Angaben
I. Anteilsbesitz
Die Gesellschaft hat keine Beteiligungen.
 
II. Liquidation
Mit Gesellschafterbeschluss vom 21. Juli 2007 wurde die Auflösung beschlossen. Zum Liquidator wurde Jan Hansen, 25821 Bredstedt bestellt.
 
III. Unbeschränkte Haftung für andere Gesellschaften
Die Gesellschaft haftet für keine andere Gesellschaft.
 
IV. Geschäftsführungsorgane
Außer dem Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr keine weiteren Organe bestellt.
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte von Herrn Jan Hansen, Bredstedt geführt.
 
 
Bredstedt, den 7. Februar 2011
 
 

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