Zettatec Datentechnik GmbH
Selbe AdresseErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Kay Günther seit 13.1.2022 | Liquidator |
Claudia Schneider seit 13.1.2022 | Liquidator |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 51.00% | |
| 49.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
3 Gesellschafter
GmbH-Struktur
2 von 3 angezeigt
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Schneider
Systemtechnik GmbH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2014
EUR |
31.12.2013
EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 1.136,02 | 1.848,02 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4,00 | 4,00 |
| II. Sachanlagen | 1.132,02 | 1.844,02 |
| B. Umlaufvermögen | 78.695,37 | 88.177,52 |
| I. Vorräte | 70.650,00 | 62.050,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 7.984,42 | 4.233,95 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 60,95 | 21.893,57 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.992,00 | 944,34 |
| D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 162.782,58 | 82.430,09 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 244.605,97 | 173.399,97 |
Passiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2014
EUR |
31.12.2013
EUR |
|
| A. Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| I. gezeichnetes Kapital | 25.564,59 | 25.564,59 |
| II. Gewinnrücklagen | 15.208,96 | 15.208,96 |
| III. Verlustvortrag | 123.203,64 | 89.623,04 |
| IV. Jahresfehlbetrag | 80.352,49 | 33.580,60 |
| V. nicht gedeckter Fehlbetrag | -162.782,58 | -82.430,09 |
| B. Rückstellungen | 10.537,00 | 12.077,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 234.068,97 | 161.322,97 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 244.605,97 | 173.399,97 |
Der Jahresabschluss der Schneider Systemtechnik GmbH
wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Größenklassen
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine
kleine Kapitalgesellschaft.
Angabe der gegenüber dem Vorjahr abweichenden
Form der Darstellung
Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem
Vorjahr nicht geändert.
Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren
Vorjahreszahlen
Der Jahresabschluss enthält keine Posten, deren
Werte mit den Vorjahreszahlen
nicht vergleichbar sind.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Das Vorratsvermögen und die in Arbeit
befindlichen Aufträge wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten das
Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veranlagte
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Im Jahresabschluss wurden die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen.
Grundlagen für die Umrechnung von
Fremdwährungsposten in Euro
Der Jahresabschluss enthält auf fremde
Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet
wurden.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder
Währung sind mit dem Devisenkassakurs am
Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des
Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei
Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.
Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der
Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
> 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt EUR 0,00.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Herrn Kay Günther
Frau Claudia Schneider
Gewährte Vorschüsse und Kredite von
Gesellschaftern und Geschäftsführern
Die Gesellschafter und Geschäftsführer
gewährten der Gesellschaft Darlehen und
Vorschüsse in Höhe von EUR 197.800,94 (Vorjahr:
EUR 153.883,21). Für diese Verbindlichkeiten besteht
eine Rangrücktrittserklärung gegenüber allen
anderen Gläubigern solange und soweit eine bilanzielle
Überschuldung der Gesellschaft besteht.
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.12.2015.
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