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SOS MEDITERRANEE Operations gGmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016BilanzAktiva
Anhang1. Allgemeine Angaben Die SOS MED gGmbH, Berlin, ist beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) unter HRB 174666 eingetragen. Von der SOS MED gGmbH sind die Vorschriften für kleine Gesellschaften zu beachten. Die Gesellschaft hat im Vorjahr vom 11. Dezember 2015 bis zum 31. Dezember 2015 ein Rumpfgeschäftsjahr eingelegt. Aus diesem Grunde sind die Werte der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung des Berichtsjahres nur eingeschränkt mit den Werten des Vorjahres vergleichbar. Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) erstmalig zu beachten. Durch die Erstanwendung ergeben sich keine geänderten Ausweise der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Sachanlagen werden nach der linearen Methode unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei Zugängen von abnutzbaren beweglichen Vermögenswerten wird die Abschreibung pro rata temporis ermittelt. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 werden aus Vereinfachungsgründen im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang behandelt, soweit sie nicht wegen Unwesentlichkeit in den Aufwendungen ausgewiesen werden. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bzw. den jeweils niedrigeren beizulegenden Werten bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten (in der Regel dem Nennwert) bzw. mit den am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Anschaffungskosten (in der Regel dem Nennwert) bilanziert. Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen werden alle ungewissen Verbindlichkeiten berücksichtigt. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteiung erforderlichen Erfüllungsbetrags angesetzt. Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 3. Erläuterungen zur Bilanz Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel als Anlage zum Anhang zu entnehmen. Die Sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses. Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:
4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Umsatzerlöse betreffen Zweckgebundene Zuwendungen (TEUR 3.082), Spenden (TEUR 6) und Erlöse aus Zweckbetrieben (TEUR 30). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Charterraten für die AQUARIUS (TEUR 1.680), laufende Schiffsbetriebskosten (TEUR 660), Kosten für die Verpflegung und Unterbringung auf der AQUARIUS (TEUR 216) sowie Kosten für die kleineren Einsatzboote (TEUR 67). 5. Sonstige Angaben Geschäftsführer des Jahres 2016 ist Herr Gerd Knoop. Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug drei (Vorjahr: 0). Der Geschäftsführer schlägt vor den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 176,89 mit dem Verlustvortrag des Vorjahres zu verrechnen. Nach dem Schluss des Geschäftsjahrs sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.
Berlin, 23. Juni 2017 sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 23.06.2017 festgestellt. |
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