Klaassen u. Partner GmbHLiquidiert

40699 Erkrath, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 13767
Eingetragen
30.12.2003
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
die Erstellung von Software und Netzwerklösungen einschließlich des Vertriebs von Hardwarekomponenten.

Historie

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Management

NameRolle
Achim Klaassen
seit 13.1.2011
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Klaassen u. Partner GmbH

Erkrath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 133,00 2.902,00
I. Sachanlagen 133,00 2.902,00
B. Umlaufvermögen 1.598,69 1.583,34
I. Vorräte 339,20 354,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 283,85 147,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 975,64 1.081,64
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 40.566,58 56.553,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 42.298,27 61.039,07

Passiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 82.118,32 86.452,65
III. Jahresüberschuss 15.987,15 4.334,33
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 40.566,58 56.553,73
B. Rückstellungen 1.044,50 1.023,56
C. Verbindlichkeiten 41.253,77 60.015,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 28.144,75 45.670,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 42.298,27 61.039,07

Anhang 2009

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei der Klaassen und Partner GmbH, Wuppertal, handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Von den Ausweiserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften hat die Gesellschaft teilweise Gebrauch gemacht.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Leistungsbedingte Wertminderungen sind durch planmäßige Ab­schreibungen mit linearen Jahressätzen, die der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer entsprechen, erfasst.

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.564,59 EUR und ist voll eingezahlt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Klaassen und Partner GmbH hat im Geschäftsjahr 2009 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 15.987,15 erwirtschaftet. Die Gesellschaft ist zum Stichtag 31. Dezember 2009 bilanziell überschuldet. Sie weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von TEUR 40 aus. Die Rechtsfolgen, z.B. die des § 64 GmbHG sind jedoch nur bei Vorliegen einer tatsächlichen Überschuldung gegeben. Zur Feststellung einer tatsächlichen Überschuldung ist ein Überschuldungsstatus aufzustellen, in dem losgelöst von den handelsrechtlichen Ansatz-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften das Vermögen den Schulden gegenübergestellt wird.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände ist in einer Anlage zum Anhang dargestellt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

IV. Erläuterungen zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Berichtsjahr nach den Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Abschreibungen wurden planmäßig gemäß § 253 Abs. 2 HGB vorgenommen.

V. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte zum Bilanzstichtag keine eigenen Mitarbeiter.

Im Berichtsjahr war Herr Achim Klaassen als Geschäftsführer bestellt.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Achim Klaassen in Höhe von Euro 19.562,79. Während der Zeit der nominellen Überschuldung verzichtet der Gesellschafter auf eine Geltendmachung seiner Ansprüche gegenüber der Gesellschaft.

Der Jahresüberschuss von EUR 15.987,15 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Bilanzverlust entwickelt sich wie folgt:

Verlustvortrag zum 31.12.2008 82.118,32 Euro

Jahresüberschuss 2009 15.987,15 Euro

Bilanzverlust zum 31.12.2009 66.131,17 Euro

Davon durch Eigenkapital gedeckt 25.564,59 Euro

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 40.566,58 Euro

 

Erkrath, den 15. Dezember 2010

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 19.562,79 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 40.498,32 EUR.

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