Property Research Consulting & Service GmbH

Pfeilshofer Weg 34, 22391 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 89828
Eingetragen
6.4.1994
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Geqenstand des Unternehmens ist die Beschaffung, Entwicklung und Bebauung von Immobilien, ferner die Verwaltung, Entwicklung und Vermietung von eigenen Immobilien auf eigene Rechnung, sowie alle hiermit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten; ausgenommen sind nach § 34c GewO genehmigungsbedürftige Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Joachim Dr. Schneider
seit 14.1.2025
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 3 angezeigt

Hamburg
265.872 €
52.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Property Research Consulting & Service GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.563.626,04 20.107,04
I. Sachanlagen 1.563.626,04 20.107,04
B. Umlaufvermögen 83.367,46 4.171,28
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.487,19 698,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 80.880,27 3.473,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 210,00 488,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 6.353,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.647.203,50 31.120,16

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 1.596.950,26 0,00
I. gezeichnetes Kapital 511.291,88 511.291,88
II. Kapitalrücklage 1.580.000,00 0,00
III. Verlustvortrag 517.645,72 508.598,81
IV. Jahresüberschuss 23.304,10 -9.046,91
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 6.353,84
B. Rückstellungen 1.100,00 1.100,00
C. Verbindlichkeiten 49.153,24 30.020,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 48.252,05 29.139,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.647.203,50 31.120,16

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 242 ff HGB sowie unter Beachtung der ergänzenden Regelungen für Kapitalgesellschaften nach den §§ 264 ff. HGB erstellt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Im Einzelnen wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Den planmäßigen Abschreibungen wurde die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes zugrunde gelegt.

Die Abschreibungen beim beweglichen Anlagevermögen erfolgten sowohl degressiv als auch linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

UMLAUFVERMÖGEN

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Ausfallrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre der Deutschen Bundesbank abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

 2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände


Die sonstigen Vermögensgegenstände haben i. H. v. € 0,00 eine Restlaufzeit von über 1 Jahr (Vorjahr: T€ 0).

3. Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr in Höhe von € 23.304,10 nach Verrechnung mit demVerlustvortrag in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Verbindlichkeiten

Art der Ver-bindlichkeit
Gesamt-betrag
Davon Restlaufzeit
Davon besichert
Art der Sicherheit
Bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
Über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten


0,00


0,00
(Vorjahr: T€ 0)


0,00


0,00


0,00
 
aus Lieferungen und Leistungen


15.803,11


15.803,11
(Vorjahr: T€ 0)


0,00


0,00


0,00
 
So. Ver-bindlichkeiten


33.350,13


2.870,00
(Vorjahr: T€ 0)


0,00


30.480,13


0,00
 
Summe
49.153,24
18.673,11 (Vorjahr: T€ 0)
0,00
30.480,13
0,00
 

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten keine latente Steueraufwendungen

Sonstige Pflichtangaben

Die Geschäftsführung erfolgte während des abgelaufenen Geschäftsjahres unverändert durch Herrn Dr. Joachim Schneider..

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

 

Hamburg, den 24.07.2012

Property Research Consulting & Service GmbH

Dr. Joachim Schneider

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.07.2012 festgestellt.

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