Dolde
Medien Verlag GmbH
Stuttgart
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
45.117,00 |
43.173,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
12.650,00 |
2.073,00 |
| II.
Sachanlagen |
32.467,00 |
41.100,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
925.843,72 |
1.031.901,11 |
| I.
Vorräte |
119.235,86 |
70.095,32 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
524.406,39 |
678.791,84 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
282.201,47 |
283.013,95 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
25.667,62 |
17.152,20 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
996.628,34 |
1.092.226,31 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
36.268,56 |
32.568,70 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Gewinnvortrag |
7.004,11 |
3.124,40 |
| III.
Jahresüberschuss |
3.699,86 |
3.879,71 |
| B.
Rückstellungen |
228.584,67 |
219.780,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
731.775,11 |
839.877,61 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
996.628,34 |
1.092.226,31 |
Anhang
I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 ist nach
den handelsrechtlichen Vorschriften für kleine
Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1
HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften
waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im
Einzelnen sind dies folgende Grundsätze und Methoden.
A K T I V A
Immaterielle Vermögensgegenstände
Die Vermögensgegenstände sind zu
Anschaffungskosten vermindert um planmäßige
Abschreibungen bewertet.
Vorräte
Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert
zum Bilanzstichtag bewertet.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine
Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des
Nettoforderungsbestands Rechnung getragen. Zweifelhaften
Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen Rechnung
getragen. Im Übrigen sind die Forderungen und
Vermögensgegenstände zum Nominalwert ausgewiesen.
P A S S I V A
Rückstellungen
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie
wurden in Höhe desjenigen Betrages gebildet, der nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur
Abgeltung der jeweiligen Risiken und ungewissen
Verbindlichkeiten voraussichtlich erforderlich sein wird.
Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten sind zum
Rückzahlungsbetrag bewertet.
I. Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von
unter einem Jahr.
Rückstellungen
Unter den sonstigen Rückstellungen sind im
Wesentlichen Rückstellungen für
Remissionen, Urlaubsverpflichtungen, ausstehende
Leistungen sowie Archivierungskosten ausgewiesen.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen stellen gleichzeitig Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern dar.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind
Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von
€ 12.406,34 (Vj.: T€ 20) und
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in
Höhe von € 0,00 (Vj.: T€ 0)
enthalten.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in
Höhe von € 71.366,40
(Vj.: T€ 170) haben eine Restlaufzeit
zwischen einem und vier Jahren. Die übrigen
Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem
Jahr.
II
. Sonstige Angaben
Geschäftsführer der Gesellschaft bis zum
11. Februar 2009 war Herr Gerhard Dolde, Grafiker. Der
Geschäftsführer war von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
Seit dem 11. Februar 2009 sind
Geschäftsführer: Herr Roland Hradek,
Betriebswirt,
Frau Kerstin Kuffer, MBA.
Die Geschäftsführer sind
gesamtvertretungsberechtigt.
Die im Geschäftsjahr im Jahresdurchschnitt
beschäftigte Anzahl der Arbeitnehmer beträgt 22
(Vj.: 20).
Aus Mietverträgen bestehen sonstige finanzielle
Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit zwischen 6 und 27
Monaten in Höhe von monatlich T€ 5.
Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe
von € 10.703,97, aus Gewinnvortrag
€ 7.004,11 und Jahresüberschuss
€ 3.699,86, auf neue Rechnung vorzutragen.
Stuttgart, den 13. Februar 2009
Dolde Medien Verlag GmbH
gez.
Roland Hradek, Kerstin Kuffer
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