LOGO Bremen
GmbH
Bremen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2014
EUR |
31.12.2013
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
6.635,00 |
13.981,00 |
| I.
Sachanlagen |
6.635,00 |
13.981,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
243.433,12 |
251.883,93 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
132.131,02 |
135.356,89 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
111.302,10 |
116.527,04 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
588,00 |
366,54 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
250.656,12 |
266.231,47 |
Passiva
|
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31.12.2014
EUR |
31.12.2013
EUR |
| A.
Eigenkapital |
100.485,10 |
171.552,52 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Bilanzgewinn |
75.485,10 |
146.552,52 |
| B.
Rückstellungen |
87.227,84 |
47.750,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
62.943,18 |
46.928,95 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
62.943,18 |
46.639,55 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
250.656,12 |
266.231,47 |
Anhang
A.
Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum
Jahresabschluss
I.
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der LOGO Bremen GmbH ist nach den
für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des
Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den ergänzenden
Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die
Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v.
§ 267 Abs. 1 HGB. Für die Gewinn- und
Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.
II.
Bilanzierung- und Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wird zu
Anschaffungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um
planmäßige Abschreibungen angesetzt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten
zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro werden
gemäß den steuerlichen Vorschriften in einen
Sammelposten eingestellt und über fünf Jahre
abgeschrieben, dieser Zeitraum entspricht auch der
voraussichtlichen Nutzungsdauer.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände werden zum Nennwert unter
Berücksichtigung von Wertberichtigungen für
Einzelrisiken und für das allgemeine Kreditrisiko
angesetzt.
Der Kassenbestand und das Guthaben bei
Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Bei
Rückstellungen im Personalbereich beinhalten die
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
B.
Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben sämtlich eine
Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
Sonstige Rückstellungen
Die in den sonstigen Rückstellungen
berücksichtigten Rückstellungen für den
Personalbereich, beinhalten im Wesentlichen Verpflichtungen
für Überstunden (15 TEUR), bisher nicht
genommenen Urlaub (14 TEUR) sowie
Berufsgenossenschaftsbeiträge (26 TEUR)
berücksichtigt.
Sonstige Verbindlichkeiten
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:
Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
|
< 1 TEUR
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|
Verbindlichkeiten im
Rahmen der sozialen Sicherheit
|
< 1 TEUR
|
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Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine
Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von
über fünf Jahren bestehen nicht.
C.
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle
Verpflichtungen
Es existieren keine Haftungsverhältnisse
gegenüber Dritten.
Aus einem unbefristeten Mietvertrag für die
Geschäftsräume besteht eine monatliche
Verpflichtung von 1.748,00 Euro.
D.
Sonstige Angaben
Anzahl der Arbeitnehmer
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden
durchschnittlich 35 Arbeitnehmer beschäftigt.
Organe der Gesellschaft
Alleinvertretungsberechtigte und von den
Beschränkungen des § 181 HGB befreite
Geschäftsführerin der GmbH ist
Frau Monika Wiegandt, Kauffrau, Grasberg
Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wird
Gebrauch gemacht.
Ergebnisverwendung
Es steht folgender Bilanzgewinn zur Verfügung:
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Euro
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Gewinnvortrag
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146.552,52
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Gewinnausschüttung
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147.400,00
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Jahresüberschuss
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76.332,58
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Bilanzgewinn
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75.485,10
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Die Geschäftsführung schlägt vor, den
Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
Bremen, den 01. April 2015
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.04.2015 festgestellt.
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