DSK Group GmbHLiquidiert

70378 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 23733
Vorher
GSK Warenhandels GmbH
Eingetragen
21.3.1994
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: 1.Gegenstand des Unternehmens ist der Im- und Export von Waren aller Art. 2. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem der Betrieb von Bistros, Musik-Cafés und Restaurants einschließlich aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten. 3.Gegenstand des Unternehmens ist auch die Entwicklung / das Engineering und die Produktion von Kunststoff- und Metallteilen für den Maschinenbau im weitesten Sinn und die Erbringung technischer Dienstleistungen in diesem Bereich. 4. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Tätigkeit als Arbeitsvermittler / Vermittler von Lehrstellen im In- und Ausland. 5. Gegenstand des Unternehmens sind Konzeption, Planung und Fertigung sowie Konstruktion von Messeständen und Ausstellungen sowie der Verkauf und der Verleih von Messeständen und Ausstellungssystemen sowie die Erbringung sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen. 6. Gegenstand des Unternehmens ist die umfassende Planung (inklusive PR- und Medienplanung) und Durchführung von Großveranstaltungen und Events jeglicher Art inklusive Catering.

Historie

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Management

NameRolle
Necdet Dr.-Ing. Dogan
seit 17.3.2009
Geschäftsführer
Salih Karatepe
seit 7.9.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

13.050 €
50.00%
13.050 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

DSK Group GmbH

Waiblingen

(vormals: Stuttgart)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 850.285,56 106.164,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 33.763,00 41.027,00
II. Sachanlagen 816.472,56 65.137,00
III. Finanzanlagen 50,00 0,00
B. Umlaufvermögen 550.625,58 912.651,87
I. Vorräte 34.400,00 120.990,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 506.226,59 618.457,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.998,99 173.204,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.337,00 25.898,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 381.203,10 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.785.451,24 1.044.713,87

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 318.810,99
I. gezeichnetes Kapital 26.100,00 26.100,00
II. Gewinnvortrag 292.710,99 119.078,44
III. Jahresfehlbetrag 700.014,09 -173.632,55
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 381.203,10 0,00
B. Rückstellungen 52.460,00 10.600,00
C. Verbindlichkeiten 1.732.991,24 715.302,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.785.451,24 1.044.713,87

Anhang zum 31. Dezember 2012

A. Allgemeine Angaben

Der nachstehende Anhang ist der Anhang in der Fassung für Offenlegungszwecke.

Der Jahresabschluss der DSK Group GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 326 HGB wurden in Anspruch genommen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

II. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Flüssige Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

III. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

V. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden in folgenden Fällen geändert:

Die Steuererstattungsansprüche werden im Berichtjahr unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen (Vorjahr: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten).

Die Forderungen gegenüber EC- und Kreditkartenabrechnungen wurden im Berichtjahr unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. (Vorjahr Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks).

Die Kfz-Steuern werden im Berichtjahr unter den sonstigen Steuern ausgewiesen (Vorjahr: sonstige betriebliche Aufwendungen).

C. Angaben zu den Posten der Bilanz

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 16.763,18).

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2012 auf insgesamt Euro 1.732.991,24 (Vorjahr: Euro 715.302,88), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.091.691,41 (Vorjahr: Euro 699.205,67) bzw. mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre Euro 310.352,00 (Vorjahr: Euro 0,00).Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten davon aus Steuern Euro 120.606,23 (Vorjahr: Euro 106.408,59).

Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 711.097,21 sind durch folgende Pfandrechte gesichert: Sicherungsübereignung, Grundschuld und Bürgschaften.

D. Sonstige Angaben

I. Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Salih Karatepe ausgeübter Beruf: Geschäftsführer
Weitere Geschäftsführer: Dr. Necdet Dogan ausgeübter Beruf: Geschäftsführer/Ingenieur

II. Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Vorjahr Betrag
Euro
Forderungen (sonstige Vermögensgegenstände) 62.752,27 0,00
Verbindlichkeiten (sonstige Verbindlichkeiten) 0,00 38.168,00

III. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken: Bürgschaften in Höhe von € 22.000,00.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses

 

Stuttgart, 20.12.2013

gez. Herr Salih Karatepe

gez. Herr Dr. Necdet Dogan

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2013 festgestellt.

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