Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 12116
Eingetragen
30.10.2000
Branche
Herstellung von MetallkonstruktionenHerstellung von Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus StahlHerstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung
Gegenstand
Die Planung, die Fertigung, der Vertrieb und die Montage von Metallkonstruktionen, insbesondere im Bereich von Sonnenschutzsystemen

Historie

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Management

NameRolle
Hans Dinger
seit 7.1.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Hans Dinger
66299 Friedrichsthal, Fichtenstraße 24
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SUN-tec GmbH

Friedrichsthal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 39.903,00 54.675,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
II. Sachanlagen 39.902,00 54.674,00
1. technische Anlagen und Maschinen 30.600,00 36.506,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.302,00 18.168,00
B. Umlaufvermögen 598.485,42 663.259,92
I. Vorräte 196.304,00 209.310,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 31.251,00 45.652,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 165.053,00 163.658,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 94.774,39 47.772,43
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 73.259,46 24.777,43
2. sonstige Vermögensgegenstände 21.514,93 22.995,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 307.407,03 406.177,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 660,00 1.596,00
Summe Aktiva 639.048,42 719.530,92

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 312.394,21 257.954,92
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 232.954,92 159.551,69
III. Jahresüberschuss 54.439,29 73.403,23
B. Rückstellungen 55.009,40 36.134,00
1. Steuerrückstellungen 42.678,00 25.634,00
2. sonstige Rückstellungen 12.331,40 10.500,00
C. Verbindlichkeiten 271.644,81 425.442,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.793,83 13.343,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.793,83 13.343,47
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 53.039,74 158.163,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 53.039,74 158.163,05
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.872,50 7.437,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 14.872,50 7.437,37
4. sonstige Verbindlichkeiten 200.938,74 246.498,11
davon aus Steuern 6.148,86 1.777,19
davon gegenüber Gesellschaftern 187.208,70 197.214,80
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 200.938,74 246.498,11
Summe Passiva 639.048,42 719.530,92

Anhang

Grundlagen und Methoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden nicht aktiviert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet. Vermögensgegenstände mit einem Wert von 150 € bis 1.000 € werden analog steuerlicher Regelungen (§ 6 Abs. 2a EStG) in einem Sammelposten erfasst, der jährlich zu 20% gewinnmindernd aufgelöst wird. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten bewertet, sofern nicht nach § 253 Abs. 3 HGB um noch anfallende Aufwendungen geminderte Verkaufswerte anzusetzen sind.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben. Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden entsprechend ihrer Restlaufzeit abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Angaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von insgesamt 187.208,70 €. Ein Teil in Höhe von 160.000,00 € resultiert aus einem Darlehen. Das Darlehen wird mit 0,5 % verzinst. Bei dem Restbetrag in Höhe von 27.208,70 € handelt es sich um ein Verrechnungskonto. Da die Laufzeit weniger als 12 Monate beträgt, wurde auf eine Abzinsung verzichtet.

Die Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute sind durch Sicherungsübereignung von beweglichen Wirtschaftsgütern gesichert.

Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

Zum Abschlussstichtag bestanden keine weiteren Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder. Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 20.09.2019 festgestellt. Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 6 Arbeitnehmer beschäftigt

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Hans Dinger, geb. 04.02.1950, Friedrichsthal

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

sonstige Berichtsbestandteile

Friedrichsthal, 20.09.2019
gez. Hans Dinger, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 20.09.2019 festgestellt.

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