TEPPICH STUDIO Scheler GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 501191
Eingetragen
22.2.2007
Branche
Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiHerstellung von TeppichenEinzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten
Gegenstand
Verlegen von Bodenbelägen aller Art, ausgenommen keramische Beläge, Anbringen von Fensterdekoration und Sonnenschutzartikeln.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

TEPPICH STUDIO Scheler GmbH

Greiz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 162.315,00 189.954,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 94,00 660,00
II. Sachanlagen 152.221,00 179.294,00
III. Finanzanlagen 10.000,00 10.000,00
B. Umlaufvermögen 650.394,91 687.792,86
I. Vorräte 188.400,93 321.482,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 170.592,12 181.784,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 72.696,49 67.827,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 291.401,86 184.525,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.310,51 3.431,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva 818.020,42 881.178,43

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 502.543,27 395.345,34
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 370.345,34 264.148,87
III. Jahresüberschuss 107.197,93 106.196,47
B. Rückstellungen 46.135,45 16.460,08
C. Verbindlichkeiten 269.017,94 469.373,01
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 249.091,38 343.446,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten 323,76 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 818.020,42 881.178,43

Anhang


 
Anhang
 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen EUR 0,00.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
2013
2012
 
EUR
EUR
Ausleihungen
0,00
0,00
Forderungen
60.343,69
52.228,38
Verbindlichkeiten
24.426,56
22.926,56


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Sven Scheler
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 107.197,93

In die Rücklagen werden EUR 0,00 eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0,00 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden EUR 107.197,93 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Greiz, den 24. Februar 2015
gez. Sven Scheler (Geschäftsführer)


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.02.2015 festgestellt.

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